Решение Совета городского округа г. Салават РБ от 17.12.2014 N 3-40/496 "О внесении изменений и дополнений в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 декабря 2010 года N 2-39/420"



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 3-40/496

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2011 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2-39/420

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Салават Республики Башкортостан, с учетом результатов мониторинга Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан решил:
1. Внести изменения и дополнения в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 декабря 2010 года № 2-39/420:
1.1. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа, собственных средств организаций и предприятий городского округа.
Общий объем финансирования Программы составляет 95645,88 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 9787,7 млн. рублей;
2012 год - 12923,03 млн. рублей;
2013 год - 15982,8 млн. рублей;
2014 год - 24279,84 млн. рублей;
2015 год - 32672,5 млн. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составит 324,48 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 54,2 млн. рублей;
2012 год - 88,71 млн. рублей;
2013 год - 66,55 млн. рублей;
2014 год - 45,26 млн. рублей;
2015 год - 69,8 млн. рублей.
Объем финансирования Программы за счет внебюджетных средств составит 93410,17 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 9715,6 млн. рублей;
2012 год - 12530,52 млн. рублей;
2013 год - 15494,1 млн. рублей;
2014 год - 24078,8 млн. рублей;
2015 год - 31591,1 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет всех источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджета городского округа, бюджета Республики Башкортостан и планов предприятий на очередной финансовый год. Реализация проектов, осуществляемых на условиях софинансирования из республиканского бюджета, предусматривает взаимодействие с министерствами и ведомствами по вопросу предоставления субвенций из бюджета Республики Башкортостан.
Объемы финансирования программных мероприятий в разрезе источников финансирования.

Источники финансирования
Всего, млн. руб.
В том числе по годам:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Федеральный бюджет
409,4
7,1
20,1
255,5
19,7
107,0
Бюджет Республики Башкортостан
1501,83
10,8
283,7
166,65
136,07
904,61
Бюджет городского округа
324,48
54,2
88,71
66,55
45,26
69,8
Внебюджетные источники
93410,17
9715,6
12530,52
15494,1
24078,8
31591,1
Итого
95645,88
9787,7
12923,03
15982,8
24279,84
32672,5

1.2. Приложение № 1 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 3 утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в городской газете "Выбор" и подлежит размещению на официальном сайте Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности и главу Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан Ф.Ф.Гильманова.

Председатель
Совета
Л.В.ДАВЫДОВА





Приложение № 1
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2014 г. № 3-40/496

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ

№ п/п
Наименование программного мероприятия
Основные исполнители и соисполнители
Сроки выполнения
Объемы и источники финансирования,
млн. руб.
Цели
и ожидаемые результаты
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Раздел "Промышленное производство"
1.1
Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2007 - 2012
4817,0
Собственные средства
4193
Собственные средства
0,0
0,0
0,0
Производственная мощность установки составит 6 млн. т в год.
Увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5.
Пуск объекта осуществился в 4 кв. 2012 года. Создано 70 дополнительных рабочих мест
1.2
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2004 - 2016
407,4
Собственные средства
508,7
Собственные средства
2176,1
Собственные средства
3943,2
Собственные средства
5809,4
Собственные средства
Мощность проектируемого комплекса составляет 1,095 млн. т. в год.
Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья.
Создание дополнительных рабочих мест:
- после ввода объекта в эксплуатацию - 168
1.3
Строительство установки грануляции карбамида
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2010 - 2012
823,1
Собственные средства
334,0
Собственные средства
0,0
0,0
0,0
Мощность проектируемой установки составляет 493,4 тыс. т/год.
Улучшение качества выпускаемого карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, перспектива последующего наращивания мощности.
Ввод установки осуществился в 4 кв. 2012 года. Численность рабочих мест не изменилась
1.4
Строительство ПГУ-410Т на ООО Ново-Салаватская ТЭЦ
ООО "НСПГУ" (ОАО "Газпром нефтехим Салават"), ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2011 - 2014
2290,8
Собственные средства
3885,0
Собственные средства
4820,2
Собственные средства
6160,1
Собственные средства
5885,3
Собственные средства
Объем выработки составит:
- эл. энергии 3135 млн. кВтч/год.
Создание 72 дополнительных рабочих мест. Пуск ориентировочно в 4 квартале 2015 г.
1.5
Производство акрилатов
ОАО "Газпром нефтехим Салават"
2011 - 2016
163,3
Собственные средства
899,6
Собственные средства
5209,2
Собственные средства
10216,5
Собственные средства
x
Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии - суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. Общий объем инвестиций составляет 35,0 млрд. рублей. В него войдут установки по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн в год, бутилакрилата - 80 тыс. тонн в год и ледяной акриловой кислоты - 35 тыс. тонн в год. Создание 226 дополнительных рабочих мест
1.6
Производство акрилатов
ООО "Акрил Салават"
2015 - 2016
x
x
x
x
14538,3
Собственные средства
Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии - суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок
1.7
Строительство установки изомеризации
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2011 - 2015
87,3
Собственные средства
90,5
Собственные средства
879,1
Собственные средства
2023,0
Собственные средства
3262,1
Собственные средства
Производство высокооктанового компонента бензина-изомеризата, не содержащего серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды. Создание 58 дополнительных рабочих мест
1.8
Организация производства энергосберегающего стекла
ОАО "Салаватстекло"
2011 - 2012
368,8
Собственные средства
805,7
Собственные средства
0,0
0,0
0,0
Объем производства составил 4 млн. кв. м в год. Пуск производства осуществился в 3 кв. 2012. Социальная эффективность инвестиционного проекта: число созданных рабочих мест составило 14 человек
1.9
Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования
ОАО "Салаватнефтемаш"
2013 г.
0,0
0,0
37,0
Собственные средства
0,0
0,0
Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки. Работы выполнены в полном объеме. Численность рабочих мест не изменилась
1.10
Создание заготовительного участка
ОАО "Салаватнефтемаш"
2015 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
140,0
Собственные средства
Повышение производительности труда и высвобождение сборочных площадей основных цехов
1.11
Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций
ООО "Салаватметалл", ОАО "ВНЗМ-1, 2", СПКП Жилпромстрой, ООО СТК Башстройизоляция, Проектировщик
2008 - 2015
91,1
Собственные средства
16,4 Собственные средства
19,6
Собственные средства
0,5
Собственные средства
0,5
Собственные средства
Объем производства составит 37000 т оцинкованных металлоконструкций в год - цех горячего цинкования; 2200 т в год - цех металлоконструкций. Создание дополнительных рабочих мест:
- во время строительства - 60;
- после ввода объекта в эксплуатацию - 215
1.12
Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа
ООО "Гелиос", г. Уфа, ЗАО ИГ "Корпорация инвестиций", г. Москва
2012 - 2014 гг.
0,0
0,3
Собственные средства
0,0
565,23
Привлеченные средства
0,0
Объем производства - 50 млн./штук в год.
Создание 250 дополнительных рабочих мест

Итого по разделу "Промышленное производство":


9048,8
Собственные средства
10733,2
Собственные средства
13141,2
Собственные средства
22908,53
Собственные средства
29635,6
Собственные средства

2. Раздел "Строительство"
2.1
Реализация муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан"
Администрация городского округа, МУП "Архитектурно-планировочное бюро", КУС Минземимущества РБ по г. Салавату
2012 - 2013 г.
0,0
696,9
в т.ч.:
1067,1
в т.ч.:
x
x
Ввод жилья:
2012 г. - 20,5 тыс. кв. м (в т.ч. индивидуального - 17,5 тыс. кв. м);
2013 г. - 31,9 тыс. кв. м (в т.ч. индивидуального - 14,2 тыс. кв. м);
увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - с 12 до 30 процентов

61,2
Средства бюджета РБ
27,0
Средства бюджета РБ



5,7
Средства бюджета городского округа
19,0
Средства бюджета городского округа



630,0
Собственные средства
1021,1
Собственные средства


2.2
Реализация муниципальной программы "Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан"
Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа
2014 - 2018 гг.
0,0
0,0
0,0
1106,7
в т.ч.:
968,8
в т.ч.:
Увеличение объемов вводимого жилья в городском округе город Салават РБ. Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. Создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и комфортном жилье в соответствии с их индивидуальными запросами и финансовыми возможностями, формирование полноценного рынка жилья.
Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Обеспечение проживающих в городском округе город Салават Республики Башкортостан и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями



2,9
Средства
бюджета городского округа
2,9
Средства
бюджета городского округа



1103,8
Собственные средства
965,9
Собственные средства
2.3
Строительство многоквартирных домов
Организации застройщики
2011 г.
51,7
Собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в 2011 г. 16,3 тыс. кв. м жилья.
Комплексное решение проблем развития жилищного строительства
2.4
Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров
ООО "Термоизопласт"
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
0,26
Собственные средства
35,84
Собственные средства
Создание нового объекта по производству труб и фасонных изделий больших диаметров (630 - 1020 мм); срок окупаемости - 3 года; число новых рабочих мест - 10 человек; чистая прибыль - 25,00 млн. руб.

Итого по разделу "Строительство":


51,7
в т.ч.:
696,9
в т.ч.:
1067,1
в т.ч.:
1106,96
в т.ч.:
1004,64
в т.ч.:


61,2
Средства бюджета РБ
27,0
Средства бюджета РБ



5,7
Средства бюджета городского округа
19,0
Средства бюджета городского округа
2,9
Средства бюджета городского округа
2,9
Средства бюджета городского округа
51,7
Собственные средства
630,0
Собственные средства
1021,1
Собственные средства
1104,06
Собственные средства
1001,74
Собственные средства
3. Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
3.1
Реализация муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010 - 2014 годы" (за исключением мероприятий учреждений здравоохранения)
Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа
2010 - 2014
58,3
в т.ч.:
72,1
в т.ч.:
36,1
в т.ч.:
33,6
в т.ч.:
0,0
Снижение муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями объемов потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3 процентов.
Суммарная экономия электрической энергии - 17361,9 тыс. кВт*ч;
суммарная экономия тепловой энергии - 137,0 тыс. Гкал;
суммарная экономия газа
3
- 487,1 тыс. м ;
суммарная экономия воды
3
- 1354,5 тыс. м
58,3
внебюджетные источники
72,1
внебюджетные источники
36,1
внебюджетные источники
33,6
внебюджетные источники

3.2
Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан
Администрация городского округа
2012 - 2013
0,0
20,0
в т.ч.:
8,9
в т.ч.:
x
x
Обеспечение городского округа город Салават Республики Башкортостан необходимыми мощностями по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению действующих объектов и объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве услуг, надежности и бесперебойности оказания услуг. Улучшение экологической ситуации

10,0
Средства бюджета РБ
4,45
Средства бюджета РБ



10,0
Средства бюджета городского округа
4,45
Средства бюджета городского округа



в том числе:








3.2.1
Модернизация РУ-6 кв на 2 подъеме Зирганского водозабора
МУП "Салаватводоканал"
2012
0,0
3,2
в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
Повышение безопасности пуска высоковольтных двигателей при процессе подачи воды. Мероприятие выполнено. Произведена замена масляных выключателей на вакуумные

1,6
Средства бюджета РБ




1,6
Средства бюджета городского округа



3.2.2
Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул. Северной в городском округе г. Салават РБ (ул. Ключевая)
МУП "Салаватводоканал"
2013
0,0
0,0
3,2
в т.ч.:
0,0
0,0
Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности


1,62
Средства бюджета РБ




1,62
Средства бюджета городского округа


3.2.3
Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации)
МУП "Салаватводоканал"
2013
0,0
0,0
2,9
в т.ч.:
0,0
0,0
Для замены канализационных сетей при выполнении работ в стесненных условиях, большой глубине заложения трубопроводов, пересечении нескольких коммуникаций


1,45
Средства бюджета РБ




1,45
Средства бюджета городского округа


3.2.4
Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды
МУП "Салаватводоканал"
2013
0,0
0,0
2,8
в т.ч.:
0,0
0,0
Рациональное использование финансовых средств


1,4
Средства бюджета РБ




1,4
Средства бюджета городского округа


3.3
Реализация муниципальной подпрограммы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават РБ", муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г. Салават РБ"
Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа, управляющие компании
2014 - 2018
0,0
0,0
0,0
53,8
в т.ч.:
10,98
в т.ч.:
Обеспечение жителей питьевой водой в необходимом им объеме и качестве, обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоотведения, строительство уличных инженерных сетей протяженностью 30 км



32,69
Средства бюджета РБ
1,62
Средства бюджета РБ



21,11
Средства бюджета городского округа
7,36
Средства бюджета городского округа




2,0
Собственные средства

в том числе:








3.3.1
Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения)
МУП "Салаватводоканал"
2015 - 2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
Собственные средства
Снижение потребления электрической энергии более чем в 5 раз
3.4
Реализация муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2012 гг.
Администрация городского округа, управляющие организации
2011 - 2012

40,0
в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в многоквартирных домах

9,7
Средства бюджета РБ




20,0
Средства бюджета городского округа



127,0
Собственные средства
10,3
Собственные средства



3.5
Реализация комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУП Электрические сети ГО г. Салават РБ на 2009 - 2012 годы
МУП Электрические сети г. Салават
2011 - 2012
1,5
Собственные средства
1,1
Собственные средства
0,0
0,0
0,0
2011 год - реконструкция технологического оборудования РП-1.
2012 год - реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым проводом, на самонесущий изолированный провод в пос. Мусино. Улучшение качества электрической энергии
3.6
Реализация муниципальной подпрограммы (программы) "Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан" муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г. Салават РБ"
Администрация городского округа город Салават, управляющие организации
2012 - 2018 гг.
0,0
19,6
в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
Сокращение удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей.
Замена 149 км электрических сетей наружного освещения с голого провода на самонесущий изолированный провод, замена 4221 опоры наружного освещения на металлические

9,8
Средства бюджета РБ




9,8
Средства бюджета городского округа



3.7
Строительство полигона твердых бытовых отходов
Администрация городского округа
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
в т.ч.:
Улучшение экологической обстановки. Соблюдение экологических норм и правил при размещении отходов производства и потребления




35,0
Средства бюджета РБ




35,0
Средства бюджета городского округа
3.8
Жилищное индивидуальное строительство (в том числе для семей, имеющих 3-х и более детей) жилого района "Юлдашево" городского округа город Салават РБ
Администрация городского округа
2013
0,0
0,0
8,07
Средства бюджета РБ

0,0
Обеспечение комфортного проживания в районах индивидуальной застройки и многоэтажного строительства. Данное мероприятие включает в себя:
- газификацию (корректировку) п. Спутник-Юлдашево;
- корректировку проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево;
- корректировку электроснабжения ЖР "Юлдашево"



3,1
Средства бюджета городского округа


Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство":


187,3
в т.ч.:
152,8
в т.ч.:
53,07
в т.ч.:
90,5
в т.ч.:
80,98
в т.ч.:


29,5
Средства бюджета РБ
12,52
Средства бюджета РБ
32,69
Средства бюджета РБ
36,62
Средства бюджета РБ

39,8
Средства бюджета городского округа
4,45
Средства бюджета городского округа
24,21
Средства бюджета городского округа
42,36
Средства бюджета городского округа
187,3
Собственные средства
83,5
Собственные средства
36,1
Собственные средства
33,6
Собственные средства
2,0
Собственные средства
4. Раздел "Транспорт"
4.1
Строительство трамвайной линии
Администрация городского округа город Салават РБ
2015 - 2018 гг.
0,0
0,0
0,0
0,0
160,8
Средства бюджета РБ
Обеспечение жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города; улучшение экологической обстановки. Создание дополнительных 62 рабочих мест
4.2
Приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов)
Администрация городского округа город Салават РБ
2015 - 2018 гг.
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Средства бюджета РБ
Снижение расхода электроэнергии, улучшение экологической обстановки, комфортность. Ежегодно по 2 единицы
4.3
Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского округа
Администрация городского округа город Салават РБ
2013 г.
0,0
0,0
0,8
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"

Итого по разделу "Транспорт":


0,0
0,0
0,8
в т.ч.:
0,0
185,8
в т.ч.:





185,8
Средства бюджета РБ


0,8
Средства бюджета городского округа


5. Раздел "Малое и среднее предпринимательство"
5.1
Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан
Администрация городского округа город Салават РБ
2011 - 2018 гг.

6,9
в т.ч.:
25,1
в т.ч.:
11,3
в т.ч.:
11,3
в т.ч.:
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами (услугами), увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан

4,8
Средства бюджета РФ
13,7
Средства бюджета РФ



0,6
Средства бюджета РБ
3,4
Средства бюджета РБ
3,0
Средства бюджета РБ
3,0
Средства бюджета РБ
1,0
Средства бюджета городского округа
1,5
Средства бюджета городского округа
8,0
Средства бюджета городского округа
8,3
Средства бюджета городского округа
8,3
Средства бюджета городского округа
5.2
Реализация муниципальной программы "Создание и развитие индустриального парка в городском округе город Салават РБ"
Администрация городского округа город Салават РБ
2014 - 2017 гг.
0,0
0,0
0,0

835,0
в т.ч.:
Создание условий для экономического роста, развития промышленности в городском округе г. Салават РБ. Создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Привлечение инвестиций в экономику городского округа; создание современных, экономически эффективных производств и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования Программы составляет 1782,0 млн. рублей




100,0
Средства бюджета РФ




25,0
Средства бюджета РБ




10,0
Средства бюджета городского округа




700,0
Собственные средства
5.3
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки
ООО "Башстроймаркет"
2012 - 2015
0,0
13,0
Собственные средства
10,0
Собственные средства
5,0
Собственные средства
30,0
Собственные средства
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (торговая марка, республиканский бренд)
5.4
Строительство цеха по производству кровельных материалов
ИП Галин Спартак Фаритович
2011 - 2014
1,5
Собственные средства
0,8
Собственные средства
3,0
Собственные средства
1,0
Собственные средства
0,0
Расширение производства, строительство цеха по производству кровельных материалов, удовлетворение потребности населения в кровельных материалах
5.5
Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс
ООО "ДИАС-М", ООО ПКФ "Актау"
2013 - 2015 гг.
0,0
0,0
15,0
Собственные средства
25,0
Собственные средства
220,0
Собственные средства
Объем товарооборота более 200 млн. руб. в год. Создание 450 дополнительных рабочих мест

Итого по разделу "Малое и среднее предпринимательство":


2,5
в т.ч.:
20,7
в т.ч.:
53,1
в т.ч.:
42,3
в т.ч.:
1096,3
в т.ч.:


4,8
Средства бюджета РФ
13,7
Средства бюджета РФ

100,0
Средства бюджета РФ

0,6
Средства бюджета РБ
3,4
Средства бюджета РБ
3,0
Средства бюджета РБ
28,0
Средства бюджета РБ
1,0
Средства бюджета городского округа
1,5
Средства бюджета городского округа
18,0
Средства бюджета городского округа
8,3
Средства бюджета городского округа
18,3
Средства бюджета городского округа
1,5
Собственные средства
13,8
Собственные средства
18,0
Собственные средства
31,0
Собственные средства
950,0
Собственные средства
6. Раздел "Образование"
6.1
Капитальный, текущий ремонт и строительство новых сооружений в МУ "Детский оздоровительный лагерь "Бригантина"
Администрация городского округа
2012 - 2014
0,0
1,6
в т.ч.:
2,2
в т.ч.:
3,7
в т.ч.:
0,0
Повышение эффективности использования материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, расширение перечня рекреационных услуг (образование, медицинские и т.д.)

1,6
Средства бюджета городского округа
2,2
Средства бюджета городского округа
3,6
Средства бюджета городского округа

6.2
Строительство детского дошкольного учреждения в МР-3
Администрация городского округа
2011 - 2014 г.
2,1
в т.ч.:
54,9
в т.ч.:
62,2
в т.ч.:
18,1
в т.ч.:
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных детомест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения.
Создание 65 рабочих мест


24,1
Средства бюджета РФ


1,5
Средства бюджета РБ
54,9
Средства бюджета РБ
38,1
Средства бюджета РБ
18,1
Средства бюджета РБ

0,6
средства бюджета городского округа




6.3
Строительство детского дошкольного учреждения в МР-2
Администрация городского округа
2011 - 2014 г.


104,9
в т.ч.:
14,6
в т.ч.:
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных детомест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения


42,6
Средства бюджета РФ
12,0
Средства бюджета РФ

1,7
Средства бюджета РБ
7,0
Средства бюджета РБ
62,3
Средства бюджета РБ
2,6
Средства бюджета РБ

6.4
Капитальный ремонт МДОУ № 2
Администрация городского округа
2011 г.
4,5
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 60 дополнительных детомест.
Создание 30 рабочих мест
6.5
Капитальный ремонт МДОУ № 23
Администрация городского округа
2011 г.
25,1
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных детомест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения.
Создание 60 рабочих мест
6.6
Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по ул. Островского, 60
Администрация городского округа
2012 - 2013 г.
0,0
46,7
в т.ч.:
5,1
в т.ч.:
0,0
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных детомест.
Создание 45 рабочих мест

8,972
Средства бюджета РБ
1,03
Средства бюджета РБ



16,6
Средства бюджета городского округа
4,09
Средства бюджета городского округа



21,1
Внебюджетные источники



6.7
Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий)
Администрация городского округа, дошкольные образовательные учреждения
2011 - 2015 г.
1,5
в т.ч.:
3,3
в т.ч.:
2,2
в т.ч.:
0,0
1,5
в т.ч.:
Повышение охвата детей дошкольным образованием

2,0
Средства бюджета РФ





2,2
Средства бюджета РБ


1,5
Средства бюджета городского округа
1,0
Средства бюджета городского округа


1,5
Средства бюджета городского округа

0,3
Внебюджетные источники



6.8
Изменение школьной инфраструктуры:
- улучшение материально-технической базы ОУ
Управление образования, образовательные учреждения
2011 - 2015 гг.
44,0
в т.ч.:
26,1
в т.ч.:
15,1
в т.ч.:
9,58
в т.ч.:
1,0
в т.ч.:
Улучшение условий обучения и воспитания обучающихся
2,7
Средства бюджета РФ
8,6
Средства бюджета РФ
5,7
Средства бюджета РФ


1,5
Средства бюджета РБ
4,3
Средства бюджета РБ
8,2
Средства бюджета РБ
8,08
Средства бюджета РБ

2,1
Средства бюджета городского округа
2,7
Средства бюджета городского округа
0,7
Средства бюджета городского округа
1,0
Средства бюджета городского округа
1,0
Средства бюджета городского округа
37,7
Внебюджетные источники
10,5
Внебюджетные источники
0,5
Внебюджетные источники
0,5
Внебюджетные источники

6.9
Оснащение образовательных учреждений компьютерами в расчете 1 компьютер на 18 учащихся, интерактивными досками
Управление образования, образовательные учреждения
2011 - 2015 гг.
5,0
в т.ч.:
8,9
в т.ч.:
0,04
в т.ч.:
1,32
в т.ч.:
0,5
в т.ч.:
Модернизация ресурсной базы ОУ. Повышение качества образования
1,9
Средства бюджета РФ





8,9
Средства бюджета РБ



0,2
Средства бюджета городского округа
0,03
Средства бюджета городского округа
0,04
Средства бюджета городского округа
1,3
Средства бюджета городского округа
0,5
Средства бюджета городского округа
2,9
Внебюджетные источники


0,02
Внебюджетные источники

6.10
Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. К.Маркса, д. 22 "а"
Управление образования
2013 г.


45,0
Средства бюджета РФ


Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 150 дополнительных детомест. Введено 39 новых рабочих мест
6.11
Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Ленина, д. 55
Управление образования
2013 г.


60,0
Средства бюджета РФ


Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 200 дополнительных детомест. Введено 50 новых рабочих мест
6.12
Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Калинина, д. 67
Управление образования
2013 г.


60,0
Средства бюджета РФ


Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 200 дополнительных детомест.
Создание 48 рабочих мест

Итого по разделу "Образование":


83,9
в т.ч.:
148,53
в т.ч.:
356,76
в т.ч.:
47,3
в т.ч.:
3,0
в т.ч.:

4,6
Средства бюджета РФ
10,6
Средства бюджета РФ
237,4
Средства бюджета РФ
12,0
Средства бюджета РФ

4,7
Средства бюджета РБ
84,1
Средства бюджета РБ
111,83
Средства бюджета РБ
28,78
Средства бюджета РБ

34,0
Средства бюджета городского округа
21,93
Средства бюджета городского округа
7,03
Средства бюджета городского округа
6,0
Средства бюджета городского округа
3,0
Средства бюджета городского округа
40,6
Внебюджетные источники
31,9
Внебюджетные источники
0,5
Внебюджетные источники
0,52
Внебюджетные источники

7. Раздел "Здравоохранение"
7.1
Строительство многопрофильной больницы
Министерство здравоохранения РБ, ГБУЗ РБ ГБ г. Салават
2014 - 2016
0,0
0,0
0,0
49,0
Средства бюджета РБ
642,99
Средства бюджета РБ
Окончание строительства многопрофильной больницы и ввод в эксплуатацию второго корпуса хирургического центра - 691,99 млн. руб.
Это позволит развернуть дополнительные площади для оказания более качественной и комфортной медицинской помощи; высвобождение здания (первого этажа жилого дома), занимаемого отделением переливания крови

Итого по разделу:


0,0
0,0
0,0
49,0
Средства бюджета РБ
642,99
Средства бюджета РБ

8. Раздел "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт"
8.1
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы
Администрация городского округа
2011 - 2015
8,6
в т.ч.:
18,4
в т.ч.:
16,6
в т.ч.:
x
x
Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 135 молодым семьям
2,5
Средства бюджета РФ
4,7
Средства бюджета РФ
4,4
Средства бюджета РФ


6,1
Средства бюджета РБ
13,7
Средства бюджета РБ
11,9
Средства бюджета РБ




0,3
Средства бюджета городского округа


8.2
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
Администрация городского округа
2013 - 2015
0,0
0,0
16,6
в т.ч.:
30,3
в т.ч.:
19,3
в т.ч.:
Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий. Улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи в городском округе


4,4
Средства бюджета РФ
7,7
Средства бюджета РФ
7,0
Средства бюджета РФ


11,9
Средства бюджета РБ
22,6
Средства бюджета РБ
11,2
Средства бюджета РБ


0,3
Средства бюджета городского округа
1,0
Средства бюджета городского округа
1,0
Средства бюджета городского округа
8.3
Мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде
Администрация городского округа
2011 - 2015 г.
0,3
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
Формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной активности, развитие творческой деятельности;
укрепление физического и психического здоровья молодежи
8.4
Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди молодежи, охрана здоровья молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Администрация городского округа
2011 - 2015 г.
0,3
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
0,2
Средства бюджета городского округа
Укрепление физического и психического здоровья молодежи;
улучшение материального состояния и социально-бытовых условий жизни молодых семей;
снижение уровня безработицы среди молодежи
8.5
Мероприятия по поддержке и развитию сферы досуга и творчества молодежи
Администрация городского округа
2012 - 2015 г.
0,0
1,2
Средства бюджета городского округа
1,2
Средства бюджета городского округа
1,2
Средства бюджета городского округа
1,2
Средства бюджета городского округа
Развитие системы молодежного отдыха, организация профильных лагерей и смен, реализация вариативных программ и проектов организации молодежного и семейного отдыха; развитие художественного творчества молодежи, организация различных молодежных конкурсов и фестивалей
8.6
Реализация программы "Развитие хоккея в городском округе город Салават РБ на 2010 - 2012 годы"
Администрация городского округа город Салават РБ, ОАО "Газпром нефтехим Салават", Комитет по ФК и С
2010 - 2012 гг.
0,5
Средства бюджета городского округа
1,0
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
Обеспечение массовости занятий хоккеем среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающие современным требованиям, подготовка спортсменов высокого класса. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся хоккеем, подготовка спортсменов высокого класса
8.7
Реконструкция плавательного бассейна "Алмаз"
Администрация городского округа, ОАО "Газпром нефтехим Салават"
2012 г.
0,0
94,6
Средства бюджета РБ
0,0
0,0
0,0
Цель: развитие физической культуры и спорта, привлечение населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы, подготовка спортсменов высокого класса.
Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
8.8
Строительство универсальных спортивных площадок по месту жительства
Администрация городского округа, управляющие компании ЖКХ
2012 - 2015 гг.
0,0

3,3
в т.ч.:
1,1
в т.ч.:
1,5
в т.ч.:
Цель: привлечение населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



0,0
Средства бюджета городского округа
0,0
Средства бюджета городского округа

10,1
Внебюджетные источники
3,3
Внебюджетные источники
1,1
Внебюджетные источники
1,5
Внебюджетные источники
8.9
Реконструкция бывшего здания "Титаник" по ул. Губкина, 10 А (2-й этаж) для центра бокса и настольного тенниса
Администрация городского округа
2013 - 2014 гг.
0,0
0,0
0,19
в т.ч.:
1,2
в т.ч.:
0,0
Создание благоприятных условий для занятия боксом и настольным теннисом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей.
Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося боксом и настольным теннисом


0,19
Средства бюджета городского округа
1,2
Средства бюджета городского округа


Итого по разделу "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт":


9,7
в т.ч.:
125,7
в т.ч.:
21,69
в т.ч.:
35,2
в т.ч.:
22,4
в т.ч.:

2,5
Средства бюджета РФ
4,7
Средства бюджета РФ
4,4
Средства бюджета РФ
7,7
Средства бюджета РФ
7,0
Средства бюджета РФ
6,1
Средства бюджета РБ
108,3
Средства бюджета РБ
11,9
Средства бюджета РБ
22,6
Средства бюджета РБ
11,2
Средства бюджета РБ
1,1
Средства бюджета городского округа
2,6
Средства бюджета городского округа
2,09
Средства бюджета городского округа
3,8
Средства бюджета городского округа
2,7
Средства бюджета городского округа

10,1
Внебюджетные источники
3,3
Внебюджетные источники
1,1
Внебюджетные источники
1,5
Внебюджетные источники
9. Раздел "Охрана окружающей среды"
9.1
Реализация муниципальной программы "Экология и природные ресурсы" городского округа город Салават Республики Башкортостан <1>
Администрация городского округа
2011 - 2015
402,4
в т.ч.:
1044,45
в т.ч.:
1283,7
в т.ч.:
0,0
0,0
Повышение уровня экологической безопасности населения и природных комплексов городского округа
16,7
Средства бюджета городского округа
16,48
Средства бюджета городского округа
10,1
Средства бюджета городского округа


385,7
Внебюджетные источники
1027,97
Внебюджетные источники
1273,6
Внебюджетные источники



Итого по разделу:


402,4
в т.ч.:
1044,45
в т.ч.:
1283,7
в т.ч.:
0,0
0,0

16,7
Средства бюджета городского округа
16,48
Средства бюджета городского округа
10,1
Средства бюджета городского округа


385,7
Внебюджетные источники
1027,97
Внебюджетные источники
1273,6
Внебюджетные источники


10. Раздел "Реализация мероприятий по административной реформе"
10.1
Модернизация технических средств, включая серверное оборудование, оборудование инфраструктуры
Администрация городского округа
2011 - 2015
1,2
Средства бюджета городского округа
0,4
Средства бюджета городского округа
4,84
Средства бюджета городского округа
0,0
Средства бюджета городского округа
0,5
Средства бюджета городского округа
Модернизация рабочих мест специалистов для оказания услуг в электронном виде
10.2
Создание каналов обмена информацией в пределах городского округа
Администрация городского округа
2011 - 2015
0,2
Средства бюджета городского округа
0,3
Средства бюджета городского округа
0,24
Средства бюджета городского округа
0,05
Средства бюджета городского округа
0,0
Средства бюджета городского округа
Обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий
10.3
Модернизация системы видеонаблюдения
Администрация городского округа
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета городского округа
0,0
Повышение безопасности
10.4
Лицензирование программного обеспечения
Администрация городского округа
2014 - 2015 гг.
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета городского округа
0,0
Средства бюджета городского округа
Повышение качества обработки информации
10.5
Переход бюджетных учреждений к Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Муниципальные автономные учреждения (предприятия)
2012 - 2014 гг.
0,0
0,05
Внебюджетные источники
0,3
Внебюджетные источники
0,0
Внебюджетные источники
0,3
Внебюджетные источники
Обеспечение единства закупочной деятельности, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение системности, гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции

Итого по разделу:


1,4
в т.ч.:
0,75
в т.ч.:
5,38
в т.ч.:
0,05
в т.ч.:
0,8
в т.ч.:

1,4
Средства бюджета городского округа
0,7
Средства бюджета городского округа
5,08
Средства бюджета городского округа
0,05
Средства бюджета городского округа
0,5
Средства бюджета городского округа

0,05
Внебюджетные источники
0,3
Внебюджетные источники

0,3
Внебюджетные источники




2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.


Итого по разделам:
409,4

7,1
Средства бюджета РФ
20,1
Средства бюджета РФ
255,5
Средства бюджета РФ
19,7
Средства бюджета РФ
107
Средства бюджета РФ

1501,83
10,8
Средства бюджета РБ
283,7
Средства бюджета РБ
166,65
Средства бюджета РБ
136,07
Средства бюджета РБ
904,61
Средства бюджета РБ
324,48
54,2
Средства бюджета городского округа
88,71
Средства бюджета городского округа
66,55
Средства бюджета городского округа
45,26
Средства бюджета городского округа
69,8
Средства бюджета городского округа
93410,17
9715,6
Внебюджетные источники
12530,52
Внебюджетные источники
15494,1
Внебюджетные источники
24078,8
Внебюджетные источники
31591,1
Внебюджетные источники

Всего:
95645,88

9787,7
12923,03
15982,8
24279,84
32672,5


Примечание:

- Программа с 01.01.2014 утратила силу в связи с утверждением новых муниципальных программ.
<1> - Программа утратила силу.





Приложение № 2
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2014 г. № 3-40/496

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ
К РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 - 2015 ГОДЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПЛЕКСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

N
Краткая характеристика инвестиционных проектов
Срок окупаемости (лет)
Период выполнения
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
Годовой объем производства за счет реализации проекта
Ожидаемый результат за счет реализации инвестиционных проектов (млн. рублей в ценах 2014 года)
в стоимостном выражении (млн. руб.)
в натуральной форме (тонн, ед., км и др.)
Число рабочих мест (человек)
Платежи в бюджет (млн. руб. в год)
Годовой экономический эффект (млн. рублей в год)
всего
в т.ч. после ввода в эксплуатацию
всего

Промышленность
ОАО "Газпром нефтехим Салават"
1
Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 для получения нефтепродуктов путем первичной переработки нефти мощностью 6 млн. тонн/год
8,2
2007 - 2012
9393,0
2110,8
6 млн. тонн/год
70
70
-
-
2
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля
7,7
2004 - 2016
17604,0
10490,9
415416 т
168
168
1490,7
196,8
3
Строительство установки грануляции карбамида
6,1
2010 - 2012
1208,7
509,6
493,4 тыс. тонн/год
0
0
-
-
4
Строительство ПГУ-410Т на ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"
9
2011 - 2015
24875
5375,9
3135,0 млн. кВтч/год
72
72
-
-
5
Производство акрилатов
а) ледяная акриловая кислота
11
2011 - 2016
35047
2206
35000 т
226
226
1477
2613
б) бутилакрилат
6913
80000 т
6
Строительство установки изомеризации
5,1
2011 - 2016
6890,0
5714,50
311011 т
58
58
2647,40
156,6
ОАО "Салаватстекло"
1
Производство энергосберегающего стекла
4,9
2011 - 2012
1182
-
4 млн. кв. м/год
14
14
39
-
ОАО "Салаватнефтемаш"
1
Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования
6,7
2013
37
34
67 тонн/год
0
0
0,2
5,5
2
Создание заготовительного участка
2,12
2015
140
166

0
0

66,0
ООО "Салаватметалл"
1
Строительство цехов по производству и изготовлению металлоконструкций
5
2008 - 2015
542,9
-
37 т в год
275
215
43
-
ООО "Гелиос"
1
Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа
5
2012 - 2014 гг.
565,5
598,5
50 млн. штук в год
250
250
100
244,61

Итого:


97485,1


1133
1073



Строительство
ООО "Термоизопласт"
1
Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров
3
2014 - 2015
36,1
25
60 км/год
10
10
9,5
25

Итого:


36,1


10
10



Жилищно-коммунальное хозяйство
МУП "Салаватводоканал"
*
Модернизация РУ-6 кв на 2 подъеме Зирганского водозабора

2012
3,2
Выполнено в 2012 году
*
Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения)
5
2015 - 2016
0,9
Проект находится на стадии проектирования

Итого:


4,1







Транспорт
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан
1
Строительство трамвайной линии

2014 - 2017
721
-
11,2 км
62
36

18,6
2
Проект организации дорожного движения на территории городского округа

2013
0,8
-
-
определяется проектом
-
-
-

Итого:


721,8


62
36



Малое и среднее предпринимательство
ООО "Башстроймаркет"
1
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством для глубокой переработки
4
2012 - 2015
58
1,5
3000 т/год
70
60
1,5
7
ИП Галин С.Ф.
1
Строительство цеха по производству кровельных материалов
3
2011 - 2014
6,3
24
120 тыс. кв. м
18
8
0,2
1,9
ООО ПКФ "Актау"
1
Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс
6
2013 - 2015
260
200
-
470
350
20
-


Итого:

324,3
324,3


558
418


Итого по разделам:


98571,4


1763
1537







Приложение № 3
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2014 г. № 3-40/496

ИНДИКАТОРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ

N
Наименование показателя
Единица измерения
Факт
Прогнозные данные
Примечание
2011
2012
2013
2014
2015
Экономическое развитие
1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
310,36
311,97
313,11
307,73
308,04

2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процентов
10,79
10,79
13,27
12,90
12,92

3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей
48601,00
125449,00
91119,00
141511,30
155971,65

4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
процентов
47,19
47,19
47,19
50,00
50,00

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

6
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
процентов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
процентов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:








Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
рублей
21806,00
24793,80
27394,00
30258,00
32679,00


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
9154,00
10967,60
13601,00
15226,00
17336,00


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей
12686,00
16416,70
19017,00
21280,00
24238,00


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей
13759,00
18692,00
21923,00
25045,00
28527,00


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей
9320,00
10094,00
14895,14
17551,76
21138,01


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рублей
9774,00
13819,80
13978,87
14354,61
14804,61

Дошкольное образование
9
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процентов
68,00
76,30
77,10
86,59
89,14

10
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процентов
22,40
18,26
18,90
13,41
10,86

11
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов
12,76
0,00
27,90
27,90
27,90

Общее и дополнительное образование
12
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
процентов
98,19
98,20
96,16
98,00
98,00

13
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
0,60
2,00
3,83
3,00
3,00

14
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
31,82
36,36
86,36
90,00
95,00

15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
18,18
18,18
15,00
20,00
25,00

16
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов
82,00
86,30
86,30
86,30
86,30

17
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов
6,70
4,60
2,32
2,00
2,00

18
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. рублей
4,50
6,50
6,30
13,90
14,00

19
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
процентов
83,00
84,00
84,00
84,00
85,00

Культура
20
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:








Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа
процентов
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00


Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
процентов
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00


Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха
процентов
0,00
66,70
66,70
66,70
66,70

21
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
процентов
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00

22
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
процентов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Физическая культура и спорт
23
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов
22,68
23,98
25,80
27,14
28,19

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
кв. метров
20,63
20,80
21,10
21,44
21,77


Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - введенная в действие за один год
кв. метров
0,10
0,13
0,21
0,22
0,23

25
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
гектаров
0,02
2,17
1,54
1,70
1,80


Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
гектаров
0,02
0,07
0,37
0,40
0,41

26
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:








Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
кв. метров
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
кв. метров
356467,00
340241,00
323140,00
0,00
0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
27
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
процентов
95,90
95,90
91,90
91,90
91,90

28
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
процентов
82,50
82,50
20,00
20,00
20,00

29
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
50,60
95,00
100,00
100,00
100,00

30
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
процентов
1,80
2,90
1,90
2,00
2,10

Организация муниципального управления
31
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
процентов
84,50
83,60
71,60
93,00
93,60

32
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец периода, по полной учетной стоимости)
процентов
2,36
5,30
4,33
4,00
3,00

33
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
процентов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
295,10
413,50
826,20
678,50
666,70

36
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
да (значение 1)/нет (значение 0)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

37
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью
процентов числа опрошенных
50,00
60,00
54,30
50,00
55,00

38
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
155,50
155,20
154,70
154,40
154,30

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:








Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия
кВт. ч на 1 проживающего
718,70
718,80
644,40
650,50
650,00


Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,20
0,15
0,17
0,17
0,17


Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода
куб. метров на 1 проживающего
35,00
31,76
16,42
16,50
16,50


Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода
куб. метров на 1 проживающего
57,30
54,76
40,39
40,50
40,50


Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ
куб. метров на 1 проживающего
184,60
134,50
119,20
120,00
120,00

40
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:








Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия
кВт. ч на 1 человека населения
67,50
67,20
64,63
64,50
64,50


Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,34
0,47
0,25
0,30
0,30


Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода
куб. метров на 1 человека населения
1,29
0,83
0,96
0,96
0,96


Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода
куб. метров на 1 человека населения
1,78
2,28
2,25
2,25
2,25


Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ
куб. метров на 1 человека населения
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08






Приложение № 4
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2014 г. № 3-40/496

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Наименование показателя

Факт
План

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
Труд и занятость









Численность населения МО
чел.
155596
156098
155464
154877
154593
155290
155140
154740
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
15,5
13,9
14,8
15,3
8,7
8,6
8,5
8,4
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО
%
21,0
17,6
17,3
17,4
14,9
15,0
15,1
15,4
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
1,59
1,74
1,2
0,87
0,9
0,9
0,9
0,88
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)
чел.
92
92
250
234
0
138
272
92
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
руб.
16520
18033,0
21682,0
24794,0
27394
29642
32310
41073
Структура производства









Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
83509,5
132342,0
174710,0
190724,8
215375,0
249084,5
237265,4
260991,9
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями
млн. руб.
67539,1
110871,1
147832,2
153626,0
157703,1
192482,6
169594,9
186554,4
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
80,88
83,8
75,7
75,0
73,2
77,3
71,5
71,5
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
Количество малых предприятий
ед.
1265
1333
1403
1427
1627
1632
1639
1643
Финансово-бюджетные показатели









Объем привлеченных внебюджетных инвестиций
млн. руб.
5264,8
4319,4
9465,0
12530,5
15124,2
24078,8
31591,1
31591,1
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах бюджета города
%
81,4
81,4
77,78
72,6
71,6
67,2
69,3
70,0
Дополнительно рекомендуемые показатели









Сальдо финансовых потоков МО
млн. руб.
-3312,1
6630,3
9007,8
4316,2
7370,7
2466,1
3054,0
2495,0
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
млн. руб.
526,5
2557,6
3782,7
4188,9
5479,2
1864,1
2418,0
2359,0
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий
млн. руб.
-3838,6
4072,7
5225,1
127,3
1891,5
602,0
636,0
136,0


------------------------------------------------------------------