Постановление Правительства РБ от 18.04.2014 N 189 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года N 183 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2014 г. № 189

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 183
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 183 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы".

Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 18 апреля 2014 г. № 189

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 183
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

1. В Постановлении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" (далее - Программа).".
2. В долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы, утвержденной указанным Постановлением (далее - Программа):
1) в наименовании, тексте Программы и в приложениях к ней слова "долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" в соответствующем падеже;
2) в паспорте Программы:
а) после раздела "Ответственный исполнитель Программы" дополнить разделом "Соисполнители Программы" следующего содержания:

"Соисполнители Программы
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре";

б) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан";
в) раздел "Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм)" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации
Программы (подпрограмм)
Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год";

г) раздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 321512198,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 54645863,2 тыс. рублей;
2016 год - 53053965,8 тыс. рублей;
2017 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2018 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2019 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2020 год - 53453092,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) федерального бюджета - 1374693,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 687346,8 тыс. рублей;
2016 год - 687346,8 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 193308533,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 32765060,4 тыс. рублей;
2016 год - 31239515,8 тыс. рублей;
2017 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2018 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2019 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2020 год - 32325989,2 тыс. рублей;
в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 4490105,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 819428,1 тыс. рублей;
2016 год - 734135,4 тыс. рублей;
2017 год - 734135,4 тыс. рублей;
2018 год -734135,4 тыс. рублей;
2019 год - 734135,4 тыс. рублей;
2020 год - 734135,4 тыс. рублей;
г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан - 236156156,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 39344682,6 тыс. рублей;
2016 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2017 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2018 год -39362294,8 тыс. рублей;
2019 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2020 год - 39362294,8 тыс. рублей;
д) иных источников - 14097747,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2349616,3 тыс. рублей;
2016 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2017 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2018 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2019 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2020 год - 2349626,3 тыс. рублей";

д) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности":
абзац девятый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, пролеченных в стационарных условиях, - 39,6%;
доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 4,65%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 31,9%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 3,72%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 8,96%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 50,9%;
количество дней работы койки лечебно-профилактического учреждения в году - 341,0 дня;
средняя длительность лечения больного в стационаре - 10,5 дня";
3) абзацы восемнадцатый - двадцать второй раздела 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год и включает проведение структурных преобразований отрасли здравоохранения в Республике Башкортостан, а также развитие ее инновационного потенциала.";
4) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников представлены в приложении № 4 к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет 321512198,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 54645863,2 тыс. рублей;
2016 год - 53053965,8 тыс. рублей;
2017 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2018 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2019 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2020 год - 53453092,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) федерального бюджета - 1374693,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 687346,8 тыс. рублей;
2016 год - 687346,8 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 193308533,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 32765060,4 тыс. рублей;
2016 год - 31239515,8 тыс. рублей;
2017 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2018 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2019 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2020 год - 32325989,2 тыс. рублей;
в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 4490105,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 819428,1 тыс. рублей;
2016 год - 734135,4 тыс. рублей;
2017 год - 734135,4 тыс. рублей;
2018 год - 734135,4 тыс. рублей;
2019 год - 734135,4 тыс. рублей;
2020 год - 734135,4 тыс. рублей;
г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан - 236156156,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 39344682,6 тыс. рублей;
2016 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2017 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2018 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2019 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2020 год - 39362294,8 тыс. рублей;
д) иных источников - 14097747,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2349616,3 тыс. рублей;
2016 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2017 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2018 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2019 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2020 год - 2349626,3 тыс. рублей.
Замещение средств внебюджетных источников средствами бюджета Республики Башкортостан не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств внебюджетных источников, не влечет за собой дополнительных обязательств бюджета Республики Башкортостан. В целях обеспечения софинансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников должны использоваться механизмы гарантирования принятых обязательств, а также проведение Минздравом РБ работ по дополнительному привлечению средств федерального бюджета.";
5) абзацы седьмой - девятый раздела 5 "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации" исключить.
3. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац третий раздела "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" исключить;
б) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 85184261,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14193343,6 тыс. рублей;
2016 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2017 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2018 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2019 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2020 год - 14198183,5 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 9017276,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1503177,7 тыс. рублей;
2016 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2017 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2018 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2019 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2020 год - 1502819,7 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 718338,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 119723,0 тыс. рублей;
2016 год - 119723,0 тыс. рублей;
2017 год - 119723,0 тыс. рублей;
2018 год - 119723,0 тыс. рублей;
2019 год - 119723,0 тыс. рублей;
2020 год - 119723,0 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 65812459,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 10964418,0 тыс. рублей;
2016 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2017 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2018 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2019 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2020 год - 10969608,2 тыс. рублей;
г) иных источников - 9636187,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1606024,9 тыс. рублей;
2016 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2017 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2018 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2019 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2020 год - 1606032,6 тыс. рублей";

г) абзацы третий - пятый раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" исключить;
2) в таблице 1 "Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации подпрограммы" раздела 1.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы":
пункты 4 и 5 исключить;
пункты 6 - 21 считать соответственно пунктами 4 - 19;
3) подраздел 1.2.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" дополнить абзацем следующего содержания:
"разработка и внедрение пилотного проекта "Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Республике Башкортостан";
4) в таблице 3 "Перечень и ориентировочная стоимость лабораторного оборудования, необходимого для оснащения клинико-диагностических и бактериологических лабораторий ЛПУ, межмуниципальных медицинских центров и многопрофильных стационаров г. Уфы" подраздела 1.2.3 "Развитие службы клинической лабораторной диагностики":
графы 3 и 10 исключить;
графы 4 - 9 считать соответственно графами 3 - 8;
графу 11 считать графой 9;
5) в таблице 4 "План замены оборудования лучевой диагностики в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан" подраздела 1.2.4 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, широкое внедрение системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска":
графы 3 и 11 исключить;
графы 4 - 10 считать соответственно графами 3 - 9.
4. В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 127320617,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 21457445,9 тыс. рублей;
2016 год - 21464098,1 тыс. рублей;
2017 год - 21099768,3 тыс. рублей;
2018 год - 21099768,3 тыс. рублей;
2019 год - 21099768,3 тыс. рублей;
2020 год - 21099768,3 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 26577045,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4430385,7 тыс. рублей;
2016 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2017 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2018 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2019 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2020 год - 4429331,9 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 17323,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2529,1 тыс. рублей;
2016 год - 2958,8 тыс. рублей;
2017 год - 2958,8 тыс. рублей;
2018 год - 2958,8 тыс. рублей;
2019 год - 2958,8 тыс. рублей;
2020 год - 2958,8 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 97532492,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16249353,9 тыс. рублей;
2016 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2017 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2018 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2019 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2020 год - 16256627,8 тыс. рублей;
г) федерального бюджета - 728659,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 364329,8 тыс. рублей;
2016 год - 364329, 8 тыс. рублей;
д) иных источников - 2465096,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 410847,5 тыс. рублей;
2016 год - 410849,8 тыс. рублей;
2017 год - 410849,8 тыс. рублей;
2018 год - 410849,8 тыс. рублей;
2019 год - 410849,8 тыс. рублей;
2020 год - 410849,8 тыс. рублей";

2) в абзаце втором подраздела 2.2.3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" слово и цифры "(2013 - 2015 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 год)";
3) в абзаце пятом подподраздела 2.2.4.1 слова и цифры "в 2014 году - 23 койко-места," исключить;
4) в абзаце третьем подподраздела 2.2.4.2 слова и цифры "к 2014 году в ГАУЗ РКПЦ" исключить;
5) в подразделе 2.2.6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями":
в абзацах третьем, четвертом, шестом слово и цифры "(2014 - 2016 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 - 2016 годы)";
в абзаце седьмом слово и цифры "(2014 - 2015 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 год)";
6) в абзаце шестом подраздела 2.2.11 "Развитие службы крови в Республике Башкортостан" слова и цифры "в 2014 году" исключить.
5. В Подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) раздел "Важнейший целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Важнейший целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы
Количество соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3514330,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 585577,9 тыс. рублей;
2016 год - 585750,5 тыс. рублей;
2017 год - 585750,5 тыс. рублей;
2018 год - 585750,5 тыс. рублей;
2019 год - 585750,5 тыс. рублей;
2020 год - 585750,5 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 1200000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 200000,0 тыс. рублей;
2016 год - 200000,0 тыс. рублей;
2017 год - 200000,0 тыс. рублей;
2018 год - 200000,0 тыс. рублей;
2019 год - 200000,0 тыс. рублей;
2020 год - 200000,0 тыс. рублей;
б) ТФОМС РБ - 2314330,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 385577,9 тыс. рублей;
2016 год - 385750,5 тыс. рублей;
2017 год - 385750,5 тыс. рублей;
2018 год - 385750,5 тыс. рублей;
2019 год - 385750,5 тыс. рублей;
2020 год - 385750,5 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Увеличение количества соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан";

2) в абзаце шестом подраздела 3.2.1 "Создание сети диализных центров" слова и цифры "в 2013 году" исключить;
3) в абзаце третьем подраздела 3.2.4 "Строительство реабилитационных центров" слова и цифры "в 2013 - 2014 годах" исключить;
4) в подразделе 3.2.5 "Передача объектов здравоохранения государственной собственности в управление частной управляющей компании":
в абзаце втором слова и цифры "в 2014 году" исключить;
абзац шестой исключить.
6. В паспорте Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан":
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1 этап - 2015 год;";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 39305173,0 тыс. рублей (без учета расходов на строительство и реконструкцию объектов), из них по годам:
2015 год - 6580407,2 тыс. рублей;
2016 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2017 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2018 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2019 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2020 год - 6544953,2 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 1645129,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 273182,2 тыс. рублей;
2016 год - 274389,4 тыс. рублей;
2017 год - 274389,4 тыс. рублей;
2018 год - 274389,4 тыс. рублей;
2019 год - 274389,4 тыс. рублей;
2020 год - 274389,4 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 937761,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 189126,9 тыс. рублей;
2016 год - 149726,9 тыс. рублей;
2017 год - 149726,9 тыс. рублей;
2018 год - 149726,9 тыс. рублей;
2019 год - 149726,9 тыс. рублей;
2020 год - 149726,9 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 36722282,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -6118098,1 тыс. рублей;
2016 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2017 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2018 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2019 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2020 год - 6120836,9 тыс. рублей".

7. В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7025346,9 тыс. рублей (без учета расходов на строительство и реконструкцию объектов), из них по годам:
2015 год - 1170860,5 тыс. рублей;
2016 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2017 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2018 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2019 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2020 год - 1170897,3 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 3970821,7 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 661900,7 тыс. рублей;
2016 год - 661784,2 тыс. рублей;
2017 год - 661784,2 тыс. рублей;
2018 год - 661784,2 тыс. рублей;
2019 год - 661784,2 тыс. рублей;
2020 год - 661784,2 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 264000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 44000,0 тыс. рублей;
2016 год - 44000,0 тыс. рублей;
2017 год - 44000,0 тыс. рублей;
2018 год - 44000,0 тыс. рублей;
2019 год - 44000,0 тыс. рублей;
2020 год - 44000,0 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 2054558,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 342298,7 тыс. рублей;
2016 год - 342452,0 тыс. рублей;
2017 год - 342452,0 тыс. рублей;
2018 год - 342452,0 тыс. рублей;
2019 год - 342452,0 тыс. рублей;
2020 год - 342452,0 тыс. рублей;
г) иных источников - 735966,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 122661,1 тыс. рублей;
2016 год - 122661,1 тыс. рублей;
2017 год - 122661,1 тыс. рублей;
2018 год - 122661,1 тыс. рублей;
2019 год - 122661,1 тыс. рублей;
2020 год - 122661,1 тыс. рублей";

в) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифры "35%" заменить цифрами "95%";
2) в подразделе 5.2.1 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей":
таблицу 7 "Динамика развития коек восстановительного лечения круглосуточного пребывания в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7

ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ КОЕК МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Наименование медицинской организации
Динамика развития коек медицинской реабилитации по годам
Профиль коек медицинской реабилитации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова
-
15
15
30
40
45
нейрореабилитационные
ГБУЗ БСМП
45
45
45
45
45
45
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (Центр восстановительного лечения и реабилитации)
55
90
90
90
90
90
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение Центральная городская больница г. Сибая
15
15
15
15
15
15
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Белорецкая центральная районная клиническая больница
18
18
15
15
15
15
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Кумертау
15
15
15
15
15
15
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Месягутовская центральная районная больница
12
12
12
12
12
15
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Нефтекамска
10
10
10
20
20
20
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница № 1 города Стерлитамака
15
25
30
35
35
35
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница № 1 г. Октябрьского
18
18
18
18
18
20
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Туймазинская центральная районная больница
18
18
18
18
18
20
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бирская центральная районная больница
18
18
18
18
18
20
неврологические;
кардиологические;
травматологические
ГБУЗ РКД
6
6
11
11
11
15
кардиологические
ГБУЗ РКОД
-
-
20
30
30
30
онкологические
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 5 г. Уфы
15
15
15
15
21
40
нейрососудистые
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 10 г. Уфы
12
12
12
12
30
40
нейрососудистые
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 13 г. Уфы
12
12
12
12
12
15
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 18 г. Уфы
20
20
20
30
30
30
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 21 г. Уфы
42
42
45
45
45
45
неврологические;
кардиологические;
травматологические
Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации" ООО "РЖД"
14
14
14
14
30
30
неврологические;
травматологические
Всего
360
420
450
500
550
600

";

в таблице 8 "Динамика развития коек восстановительного лечения дневного пребывания в Республике Башкортостан" графы 2 - 4 исключить.
8. В паспорте Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в Республике Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы
Обеспечение койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1107078,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 184513,0 тыс. рублей;
2016 год - 184513,0 тыс. рублей;
2017 год - 184513,0 тыс. рублей;
2018 год - 184513,0 тыс. рублей;
2019 год - 184513,0 тыс. рублей;
2020 год - 184513,0 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 820219,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 136703,2 тыс. рублей;
2016 год - 136703,2 тыс. рублей;
2017 год - 136703,2 тыс. рублей;
2018 год - 136703,2 тыс. рублей;
2019 год - 136703,2 тыс. рублей;
2020 год - 136703,2 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 286858,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 47809,8 тыс. рублей;
2016 год - 47809,8 тыс. рублей;
2017 год - 47809,8 тыс. рублей;
2018 год - 47809,8 тыс. рублей;
2019 год - 47809,8 тыс. рублей;
2020 год - 47809,8 тыс. рублей";

г) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифры "10" заменить цифрами "48".
9. В паспорте Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы
Обеспеченность населения Республики Башкортостан врачами;
обеспеченность населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом;
доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики;
число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года";
количество специалистов, получивших единовременное пособие";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3671543,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 612141,9 тыс. рублей;
2016 год - 611880,4 тыс. рублей;
2017 год - 611880,4 тыс. рублей;
2018 год - 611880,4 тыс. рублей;
2019 год - 611880,4 тыс. рублей;
2020 год - 611880,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 2490842,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 415358,3 тыс. рублей;
2016 год - 415096,8 тыс. рублей;
2017 год - 415096,8 тыс. рублей;
2018 год - 415096,8 тыс. рублей;
2019 год - 415096,8 тыс. рублей;
2020 год - 415096,8 тыс. рублей;
б) иных источников - 824301,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 196783,6 тыс. рублей;
2016 год - 196783,6 тыс. рублей;
2017 год - 196783,6 тыс. рублей;
2018 год - 196783,6 тыс. рублей;
2019 год - 196783,6 тыс. рублей;
2020 год - 196783,6 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан врачами - 41,2 на 10 тыс. населения;
уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом - 101,0 на 10 тыс. населения;
доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики - 80%;
число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года" - 20 человек;
количество специалистов, получивших единовременное пособие, - 360 человек".

10. В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35639031,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6149783,4 тыс. рублей;
2016 год - 6151862,0 тыс. рублей;
2017 год - 5834346,5 тыс. рублей;
2018 год - 5834346,5 тыс. рублей;
2019 год - 5834346,5 тыс. рублей;
2020 год - 5834346,5 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 7037751,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1172962,8 тыс. рублей;
2016 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2017 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2018 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2019 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2020 год - 1172957,8 тыс. рублей;
б) ТФОМС РБ - 27937273,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4654475,9 тыс. рублей;
2016 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2017 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2018 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2019 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2020 год - 4656559,5 тыс. рублей;
в) федерального бюджета - 635031,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 317515,5 тыс. рублей;
2016 год - 317515,5 тыс. рублей;
г) иных источников - 28975,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4829,2 тыс. рублей;
2016 год - 4829,2 тыс. рублей;
2017 год - 4829,2 тыс. рублей;
2018 год - 4829,2 тыс. рублей;
2019 год - 4829,2 тыс. рублей;
2020 год - 4829,2 тыс. рублей";

2) абзацы пятнадцатый и восемнадцатый раздела 8.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы" исключить.
11. В паспорте Подпрограммы 9 "Развитие информатизации здравоохранения в Республике Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), от общего количества записей;
удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ;
доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13770,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2295,0 тыс. рублей;
2016 год - 2295,0 тыс. рублей;
2017 год - 2295,0 тыс. рублей;
2018 год - 2295,0 тыс. рублей;
2019 год - 2295,0 тыс. рублей;
2020 год - 2295,0 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 13770,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2295,0 тыс. рублей;
2016 год - 2295,0 тыс. рублей;
2017 год - 2295,0 тыс. рублей;
2018 год - 2295,0 тыс. рублей;
2019 год - 2295,0 тыс. рублей;
2020 год - 2295,0 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), от общего количества записей - 12,5%;
удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ - 90,0%;
доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики - 80%".

12. В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в области здравоохранения":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) после раздела "Ответственный исполнитель Подпрограммы" дополнить разделом "Соисполнители Подпрограммы" следующего содержания:

"Соисполнители Подпрограммы
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 142353931,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 24310739,1 тыс. рублей;
2016 год - 22739459,7 тыс. рублей;
2017 год - 23825933,1 тыс. рублей;
2018 год - 23825933,1 тыс. рублей;
2019 год - 23825933,1 тыс. рублей;
2020 год - 23825933,1 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 140037287,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23886029,8 тыс. рублей;
2016 год - 22361072,8 тыс. рублей;
2017 год - 23447546,2 тыс. рублей;
2018 год - 23447546,2 тыс. рублей;
2019 год - 23447546,2 тыс. рублей;
2020 год - 23447546,2 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 2265823,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 416239,3 тыс. рублей;
2016 год - 369916,9 тыс. рублей;
2017 год - 369916,9 тыс. рублей;
2018 год - 369916,9 тыс. рублей;
2019 год - 369916,9 тыс. рублей;
2020 год - 369916,9 тыс. рублей;
г) иных источников - 50820,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8470,0 тыс. рублей;
2016 год - 8470,0 тыс. рублей;
2017 год - 8470,0 тыс. рублей;
2018 год - 8470,0 тыс. рублей;
2019 год - 8470,0 тыс. рублей;
2020 год - 8470,0 тыс. рублей";


в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения:
больниц общей мощностью 1132 койки (в том числе учреждений родовспоможения на 770 коек);
поликлиник общей мощностью 2330 посещений в смену (в том числе детских поликлиник на 800 посещений в смену);
40 фельдшерско-акушерских пунктов;
снижение, энергоемкости валового регионального продукта по учреждениям здравоохранения республики по отношению к предыдущему году не менее чем на 3%;
повышение показателей фондовооруженности и фондооснащенности учреждений здравоохранения республики на 1,2% ежегодно";

2) таблицу № 11 "План капитального строительства и реконструкции объектов здравоохранения Республики Башкортостан на 2013 - 2020 годы" раздела 10.2 "Система основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица № 11

ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(тыс. рублей)
№ п/п
Вид объекта
Источник финансирования
Прогнозируемый объем финансирования расходов на капитальное строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
Всего
в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Капитальное строительство и реконструкция объектов здравоохранения - всего, в том числе:
бюджет Республики Башкортостан
5783771,6
1437878,0
-
1086473,4
1086473,4
1086473,4
1086473,4
1
Завершение строительства и оснащение медицинским оборудованием объекта "Реконструкция хирургического корпуса Республиканской клинической больницы № 1 им. Г.Г.Куватова" (второй пусковой комплекс)
бюджет Республики Башкортостан
168990,0
168990,0
-
-
-
-
-
2
Проектирование и оснащение медицинским оборудованием хирургического корпуса ГУЗ Республиканский онкологический диспансер г. Уфы
бюджет Республики Башкортостан
279585,0
190490,0
-
89095,0
-
-
-
3
Проектирование, строительство и оснащение оборудованием акушерско-гинекологического корпуса на 120 коек ГУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова
бюджет Республики Башкортостан
980694,0
254900,0
-
224476,0
210790,0
197104,0
93424,0
4
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
бюджет Республики Башкортостан
4274374,6
743470,0
-
772902,4
875583,4
889369,4
993049,4
5
Строительство лечебного корпуса, с. Бураево, Бураевский район
бюджет Республики Башкортостан
85028,0
85028,0
-
-
-
-
-
".

13. В паспорте Подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы
Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ;
доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов)";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4292153,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 719026,5 тыс. рублей;
2016 год - 719026,5 тыс. рублей;
2017 год - 713525,0 тыс. рублей;
2018 год - 713525,0 тыс. рублей;
2019 год - 713525,0 тыс. рублей;
2020 год - 713525,0 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 498390,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 83065,0 тыс. рублей;
2016 год - 83065,0 тыс. рублей;
2017 год - 83065,0 тыс. рублей;
2018 год - 83065,0 тыс. рублей;
2019 год - 83065,0 тыс. рублей;
2020 год - 83065,0 тыс. рублей;
б) ТФОМС РБ - 3782760,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 630460,0 тыс. рублей;
2016 год - 630460,0 тыс. рублей;
2017 год - 630460,0 тыс. рублей;
2018 год - 630460,0 тыс. рублей;
2019 год - 630460,0 тыс. рублей;
2020 год - 630460,0 тыс. рублей;
в) федерального бюджета - 11003,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5501,5 тыс. рублей;
2016 год - 5501,5 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ - 100%;
доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов) - 100%".

14. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Динамика количественных значений целевых индикаторов (показателей) по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"
1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
годы
72,2
72,7
73,4
74,0
74,1
74,2
2
Смертность населения от всех причин
случаи на 1 тыс. населения
13,0
12,8
12,5
12,0
11,9
11,8
3
Материнская смертность
случаи на 100 тыс. родов, завершившихся рождением живых детей
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4
Младенческая смертность
случаи на 1 тыс. детей, родившихся живыми
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
5
Обеспеченность населения Республики Башкортостан врачами
врачи на 10 тыс. населения
40,9
41,0
41,1
41,1
41,1
41,2
6
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Башкортостан (агрегированные значения)
проценты
169,0
182,3
200,0
200,0
200,0
200,0
7
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан (агрегированные значения)
проценты
84,8
92,2
100,0
100,0
100,0
100,0
8
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан (агрегированные значения)
проценты
64,8
79,3
100,0
100,0
100,0
100,0
9
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, пролеченных в стационарных условиях
проценты
39,9
39,9
39,9
39,9
39,8
39,6
10
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий
проценты
4,70
4,70
4,70
4,70
4,68
4,65
11
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий
проценты
30,6
30,9
31,2
31,7
31,8
31,9
12
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу государственных гарантий
проценты
2,60
3,60
3,70
3,70
3,71
3,72
13
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу государственных гарантий
проценты
6,30
7,10
8,10
8,90
8,94
8,96
14
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий
проценты
55,8
53,7
52,4
51,1
51,0
50,9
15
Количество дней работы койки ЛПУ в год
дни
340,4
340,5
340,7
340,8
340,9
341,0
16
Средняя длительность лечения больного в стационаре
дни
12,7
12,5
12,0
11,0
10,8
10,5
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан"
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей и подростков
проценты от общего числа подлежащих профилактическому медицинскому осмотру
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
проценты от общего числа подлежащих диспансеризации
97
97
97
97
97
97
1.3
Охват диспансеризацией подростков
проценты от общего числа подлежащих диспансеризации
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
1.4
Доля больных с выявленными на I - II стадиях заболеваний злокачественными новообразованиями от общего количества впервые выявленных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями
проценты
49,50
50,94
52,38
53,82
55,26
56,70
1.5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
проценты
74,00
75,42
76,84
78,26
79,68
81,10
1.6
Заболеваемость дифтерией
случаи за отчетный период
-
-
-
-
-
-
1.7
Заболеваемость корью
случаи на 1 млн. населения
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.8
Заболеваемость краснухой
случаи на 100 тыс. населения
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.9
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаи на 100 тыс. населения
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.10
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаи на 100 тыс. населения
не более 2,3
не более 2,3
не более 2,3
не более 2,3
не более 2,3
не более 2,3
1.11
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки
проценты
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
1.12
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
проценты
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
1.13
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
проценты
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
1.14
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
проценты
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
1.15
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
проценты
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
1.16
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем числе выявленных
проценты
76,80
77,14
77,48
77,82
78,16
78,50
1.17
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа госпитализированных больных алкоголизмом
проценты
41,7
41,6
41,5
41,4
41,3
41,2
1.18
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа госпитализированных больных наркоманией
проценты
43,4
43,3
43,2
43,1
43,0
42,9
1.19
Смертность от самоубийств
случаи на 100 тыс. населения
33,0
31,4
29,8
28,2
26,6
25,0
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации в Республике Башкортостан"
2.1
Заболеваемость туберкулезом
случаи на 100 тыс. населения
43,0
42,4
41,8
41,2
40,6
40,0
2.2
Смертность от туберкулеза
случаи на 100 тыс. населения
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
2.3
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
проценты
74,0
75,4
76,8
78,2
79,6
81,0
2.4
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, в общем числе ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете
проценты
27,0
27,2
27,4
27,6
27,8
28,0
2.5
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
годы
62,2
62,9
63,6
64,3
65,0
65,7
2.6
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
люди
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
2.7
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
люди
13,40
13,52
13,64
13,76
13,88
14,00
2.8
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
люди
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
2.9
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
люди
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
2.10
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общем числе госпитализированных больных с психическими расстройствами
проценты
20,90
20,86
20,82
20,78
20,74
20,70
2.11
Смертность от ишемической болезни сердца
случаи на 100 тыс. населения
374,60
370,84
367,08
363,32
359,56
355,80
2.12
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаи на 100 тыс. населения
213,4
212,4
211,4
210,4
209,4
208,4
2.13
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем количестве больных злокачественными новообразованиями
проценты
58,0
58,1
58,2
58,3
58,4
58,5
2.14
Смертность от новообразований
случаи на 100 тыс. населения
143,5
143,0
142,5
142,0
141,0
140,0
2.15
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве выездов
проценты
95,30
95,64
95,98
96,32
96,66
97,00
2.16
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
случаи на 100 тыс. населения
16,00
15,34
14,68
14,02
13,36
12,70
2.17
Смертность от транспортных травм всех видов
случаи на 100 тыс. населения
16,0
15,34
14,68
14,02
13,36
12,7
2.18
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в общем количестве станций переливания крови в республике
проценты
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан"
3.1
Количество соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан
единицы
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан"
4.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода в общем числе поставленных на учет в первый триместр беременности
проценты
60,0
63,0
66,0
69,0
72,0
не менее 75,0
4.2
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, в общем числе новорожденных
проценты
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
не менее 99,8
4.3
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе новорожденных
проценты
95,5
95,6
95,7
95,8
95,9
не менее 96,0
4.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаи на 1 тыс. детей, родившихся живыми
2,680
2,604
2,528
2,452
2,376
2,300
4.5
Показатель смертности детей 0 - 17 лет
случаи на 10 тыс. человек соответствующего возраста
8,60
8,38
8,16
7,94
7,72
7,50
4.6
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
проценты
60
66
72
78
84
90
4.7
Показатель выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
количество выживших детей на 1 тыс. детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
640
665
690
715
740
765
4.8
Показатель больничной летальности детей
проценты в общем числе детей, поступивших в стационар
0,250
0,238
0,226
0,214
0,202
0,190
4.9
Показатель первичной инвалидности детей
количество детей, которым впервые установлена инвалидность, на 10 тыс. детей соответствующего возраста
21,3
21,0
20,7
20,4
20,1
19,8
4.10
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, в общем числе женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
проценты
8,0
9,4
10,8
12,2
13,6
15,0
4.11
Доля пар "мать-дитя", охваченных химиопрофилактикой в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, в общем числе ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших беременность родами
проценты
97,20
97,56
97,92
98,28
98,64
99,00
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей, в Республике Башкортостан"
5.1
Охват пациентов старше 18 лет реабилитационной медицинской помощью в условиях медицинских, в том числе санаторно-курортных, организаций
процент от числа нуждающихся
60
65
70
75
85
95
5.2
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент от числа нуждающихся
35
45
57
70
80
85
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в Республике Башкортостан"
6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
количество коек на 100 тыс. взрослого населения
42,9
43,7
44,6
45,9
47,1
48,0
6.2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
количество коек на 100 тыс. детского населения
0,7
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан"
7.1
Обеспеченность населения Республики Башкортостан врачами
число врачей на 10 тыс. населения
40,9
41,0
41,1
41,1
41,1
41,2
7.2
Обеспеченность населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом
число среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения
100,5
100,6
100,7
100,8
100,9
101,0
7.3
Доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики
проценты
-
10
20
40
60
80
7.4
Число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года"
люди
20
20
20
20
20
20
7.5
Количество специалистов, получивших единовременное пособие
люди
360
360
360
360
360
360
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в Республике Башкортостан"
8.1
Доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, включенным в территориальный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, в общем количестве выписанных им рецептов
проценты
95
96
96
97
97
98
8.2
Доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, включенным в Республиканский регистр лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются гражданам по рецептам врачей бесплатно, в общем количестве выписанных им рецептов
проценты
94
95
95
96
97
98
8.3
Доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, включенным в региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в общем количестве выписанных им рецептов
проценты
92
93
95
96
97
98
8.4
Доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных больным, включенным в региональный сегмент Федерального регистра пациентов с высокозатратными заболеваниями, в общем количестве выписанных им рецептов
проценты
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации здравоохранения в Республике Башкортостан"
9.1
Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) от общего количества записей
проценты
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
9.2
Удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ
проценты
77,5
80,0
82,5
85,0
87,5
90,0
9.3
Доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики
проценты
50
50
60
70
80
80
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в области здравоохранения"
10.1
Количество вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения:







больниц,
количество объектов/коек
1/50
3/271
1/15
-
-
5/796
в том числе учреждений родовспоможения и детства;
количество объектов/коек
-
2/210
-
-
-
2/560
поликлиник,
количество объектов/ посещений в смену
-
-
-
-
4/1350
4/980
в том числе детских;
количество объектов/ посещений в смену
-
-
-
-
1/200
2/600
фельдшерско-акушерских пунктов
количество объектов/кв. м
-
-
10/600
10/600
10/600
10/600
10.2
Снижение энергоемкости валового регионального продукта по учреждениям здравоохранения республики к предыдущему году не менее чем на 3%
проценты
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
10.3
Прирост показателя фондовооруженности учреждений здравоохранения Республики Башкортостан по отношению к предыдущему году
проценты
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
10.4
Прирост показателя фондооснащенности учреждений здравоохранения Республики Башкортостан по отношению к предыдущему году
проценты
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Подпрограмма 11. "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"
11.1
Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ
проценты
100
100
100
100
100
100
11.2
Доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов)
проценты
100
100
100
100
100
100
".

15. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

№ п/п
Наименование подпрограммы (мероприятия)
Источник финансирования
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (мероприятия)
Всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"
Цели:
совершенствование системы охраны здоровья граждан в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни;
улучшение качества и доступности медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций

Задачи:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
повышение качества и доступности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации;
развитие и внедрение инновационных методов диагностики, медицинской профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
развитие информатизации здравоохранения;
совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в области здравоохранения;
обеспечение системности организации охраны здоровья

Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы:
смертность населения от всех причин (количество случаев на 1000 населения);
материнская смертность (количество случаев на 100 тыс. родов, завершившихся рождением живых детей);
младенческая смертность (количество умерших в возрасте до 1 года на 1000 детей, родившихся живыми);
обеспеченность врачами (количество врачей на 10 тыс. населения);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан


Всего,
в том числе:
321512198,6
54645863,2
53053965,8
53453092,4
53453092,4
53453092,4
53453092,4

федеральный бюджет
1374693,6
687346,8
687346,8
-
-
-
-
бюджет Республики Башкортостан
193308533,0
32765060,4
31239515,8
32325989,2
32325989,2
32325989,2
32325989,2
бюджеты муниципальных образований
4490105,1
819428,1
734135,4
734135,4
734135,4
734135,4
734135,4

Республики Башкортостан - всего,
в том числе:








бюджет ГО г. Уфа РБ за счет субвенций
493175,0
152175,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0

бюджет ТФОМС РБ - всего,
в том числе:
236156156,6
39344682,6
39362294,8
39362294,8
39362294,8
39362294,8
39362294,8

межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам ТФОМС РБ и ФФОМС
123918107,4
20653017,9
20653017,9
20653017,9
20653017,9
20653017,9
20653017,9

иные источники
14097747,8
2349616,3
2349626,3
2349626,3
2349626,3
2349626,3
2349626,3
1
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан"



Цели:
увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания;
повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
снижение уровня смертности населения от инфекционных заболеваний;
снижение заболеваемости алкоголизмом и наркоманией;
снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения;
снижение заболеваемости от вакциноуправляемых инфекций
Задачи:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Башкортостан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
раннее выявление лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, острыми вирусными гепатитами В и С
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей и подростков;
охват диспансеризацией подростков, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
доля больных с выявленными на I - II стадиях заболеваний злокачественными новообразованиями в общем количестве впервые выявленных случае заболеваний злокачественными новообразованиями;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
заболеваемость населения инфекционными заболеваниями;
охват населения иммунизацией в декретированные сроки;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем числе выявленных;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа госпитализированных больных алкоголизмом; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа госпитализированных больных наркоманией; смертность от самоубийств (количество случаев на 100 тыс. населения)


Всего,
в том числе:
85184261,0
14193343,6
14198183,5
14198183,5
14198183,5
14198183,5
14198183,5

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет Республики Башкортостан
9017276,2
1503177,7
1502819,7
1502819,7
1502819,7
1502819,7
1502819,7
бюджеты
муниципальных образований
Республики
Башкортостан
718338,0
119723,0
119723,0
119723,0
119723,0
119723,0
119723,0
бюджет ТФОМС РБ
65812459,0
10964418,0
10969608,2
10969608,2
10969608,2
10969608,2
10969608,2
иные источники
9636187,8
1606024,9
1606032,6
1606032,6
1606032,6
1606032,6
1606032,6
1.1
Оказание первичной медико-санитарной помощи
всего,
в том числе:
82761553,0
13789260,6
13794458,5
13794458,5
13794458,5
13794458,5
13794458,5
количество посещений первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях - 1183872 посещения;
количество койко-дней первичной медико-санитарной медицинской помощи в стационарных условиях - 581790 койко-дней
бюджет
Республики
Башкортостан
7103458,2
1183909,7
1183909,7
1183909,7
1183909,7
1183909,7
1183909,7
бюджеты
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан
526338,0
87723,0
87723,0
87723,0
87723,0
87723,0
87723,0
бюджет ТФОМС РБ
65812459,0
10964418,0
10969608,2
10969608,2
10969608,2
10969608,2
10969608,2
иные источники
9319297,8
1553209,9
1553217,6
1553217,6
1553217,6
1553217,6
1553217,6
1.1.1




Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
всего,
в том числе:
78450677,2
13070881,8
13075959,1
13075959,1
13075959,1
13075959,1
13075959,1
количество посещений первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях - 1183872 посещения
бюджет
Республики
Башкортостан
4936590,0
822765,0
822765,0
822765,0
822765,0
822765,0
822765,0
бюджет ТФОМС РБ
64194789,4
10694906,9
10699976,5
10699976,5
10699976,5
10699976,5
10699976,5
иные источники
9319297,8
1553209,9
1553217,6
1553217,6
1553217,6
1553217,6
1553217,6
1.1.2




Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях




всего,
в том числе:
4310875,8
718378,8
718499,4
718499,4
718499,4
718499,4
718499,4
количество койко-дней первичной медико-санитарной медицинской помощи в стационарных условиях - 581790 койко-дней
бюджет
Республики
Башкортостан
2166868,2
361144,7
361144,7
361144,7
361144,7
361144,7
361144,7
бюджеты
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан
526338,0
87723,0
87723,0
87723,0
87723,0
87723,0
87723,0
бюджет ТФОМС РБ
1617669,7
269511,1
269631,7
269631,7
269631,7
269631,7
269631,7
1.2
Формирование у населения Республики Башкортостан здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя, табака и борьбу с наркоманией
бюджет
Республики
Башкортостан
12328,9
2328,9
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа госпитализированных больных алкоголизмом - 41,7%;
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа госпитализированных больных наркоманией - 43,4%
1.2.1
Издание
информационно-методического материала, направленного на пропаганду здорового образа жизни у населения
бюджет
Республики
Башкортостан
2311,3
311,3
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
обеспеченность ЛПУ информационно-методическим материалом, направленным на пропаганду здорового образа жизни у населения, - 100%
1.2.2
Изготовление баннеров, щитов, плакатов и других видов наглядной агитации (полноцветных), посвященных здоровому образу жизни, развитию физкультуры, спорта и туризма
бюджет
Республики
Башкортостан
3169,8
169,8
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
разработка эскизов и производство баннеров, щитов в количестве 2 штук (2015 год), 4 штук (2016 год)
1.2.3
Создание и трансляция по телевидению видеороликов и видеофильмов, посвященных здоровому образу жизни, развитию физкультуры, спорта и туризма
бюджет Республики Башкортостан
4110,0
110,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
создание 3 видеороликов (по одному в год), 2 видеофильмов (по одному в год), посвященных здоровому образу жизни, развитию физической культуры, спорта и туризма;
последующая трансляция по телевидению этих видеороликов и видеофильмов
1.2.4
Оснащение оборудованием и расходными материалами центров и отделений (кабинетов) медицинской профилактики ЛПУ республики
бюджет Республики Башкортостан
2737,8
1737,8
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
оснащение ЛПУ компьютерным оборудованием (2015 год - 70 единиц; 2016 год - 10 единиц)
1.3
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Башкортостан (вакцинопрофилактика)
бюджет Республики Башкортостан
678447,0
113074,5
113074,5
113074,5
113074,5
113074,5
113074,5
снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до показателя менее 1 случая на 100 тыс. населения; сохранение на спорадическом уровне распространенности краснухи, полиомиелита (менее 1 случая на 100 тыс. населения); достижение республикой статуса территории, свободной от эндемичной кори
1.3.1
Проведение вакцинации и иммунизации населения по эпидемическим показаниям
бюджет
Республики
Башкортостан
21556,8
3592,8
3592,8
3592,8
3592,8
3592,8
3592,8
доля осуществленных иммунизаций в запланированном количестве - не менее 90%
1.3.2
Совершенствование системы
эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями
бюджет
Республики
Башкортостан
3801,6
633,6
633,6
633,6
633,6
633,6
633,6
ведение мониторинга осуществления иммунизации вакциноуправляемых инфекций;
доля граждан, обеспеченных вакцинацией и иммунизацией по эпидемическим показаниям, в общем количестве нуждающихся - не менее 100%
1.3.3
Осуществление закупки
иммунобиологических препаратов, в том числе профилактика респираторно-синцитиальной инфекции у детей раннего возраста
бюджет
Республики
Башкортостан
653088,6
108848,1
108848,1
108848,1
108848,1
108848,1
108848,1
доля граждан, обеспеченных вакцинацией, в том числе подростков, в общем количестве нуждающихся - не менее 100%
1.4
Приобретение противовирусных лекарственных препаратов для лечения больных хроническими вирусными гепатитами В и С
бюджет
Республики
Башкортостан
180411,0
30068,5
30068,5
30068,5
30068,5
30068,5
30068,5
количество больных хроническими вирусными гепатитами В и С, обеспеченных лекарственными препаратами, - 95 человек
1.5
Выполнение работ по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
всего,
в том числе:
424938,6
70828,1
70822,1
70822,1
70822,1
70822,1
70822,1
количество лиц с ВИЧ-инфекцией, охваченных диспансерным наблюдением и обследованием, - 9900 человек
бюджет
Республики
Башкортостан
386887,8
64486,3
64480,3
64480,3
64480,3
64480,3
64480,3
иные источники
38050,8
6341,8
6341,8
6341,8
6341,8
6341,8
6341,8
1.6




Выполнение работ по пропаганде здорового образа жизни, гигиеническому воспитанию населения
всего,
в том числе:
279059,5
46518,5
46508,2
46508,2
46508,2
46508,2
46508,2
количество выпущенных информационно-методических материалов и наглядной агитации, посвященных здоровому образу жизни, - 2438256 штук
бюджет
Республики
Башкортостан
81110,5
13527,0
13516,7
13516,7
13516,7
13516,7
13516,7
бюджеты
муниципальных образований
Республики
Башкортостан
192000,0
32000,0
32000,0
32000,0
32000,0
32000,0
32000,0
иные источники
5949,0
991,5
991,5
991,5
991,5
991,5
991,5
1.7
Выполнение ЛПУ работ по обеспечению санитарным автотранспортом
всего,
в том числе:
530972,0
88497,0
88495,0
88495,0
88495,0
88495,0
88495,0
поддержание работоспособного состояния санитарного автотранспорта - 100%
бюджет
Республики
Башкортостан
283799,4
47308,9
47298,1
47298,1
47298,1
47298,1
47298,1
иные источники
259938,6
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
1.8
Выполнение ЛПУ работ по санитарно-эпидемиологическому благополучию человека (содержание дезостанций, расходы на дезинсекцию и дератизацию территории Республики Башкортостан)
всего,
в том числе:
259938,6
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе дератизации в целях оздоровления природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом, на площади 24200 га
бюджет
Республики
Башкортостан
271033,4
45173,9
45171,9
45171,9
45171,9
45171,9
45171,9
иные источники
259938,6
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
43323,1
1.9
Осуществление оплаты медицинских услуг, предоставляемых при профессиональной патологии работающему населению Республики Башкортостан
бюджет
Республики Башкортостан
19800,0
3300,0
3300,0
3300,0
3300,0
3300,0
3300,0
количество граждан, прошедших
обследование по профессиональной патологии, - 2000 человек
2
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации в Республике Башкортостан"

Цели:
повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также медицинской эвакуации
Задачи:
обеспечение деятельности учреждений здравоохранения в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;
снижение заболеваемости и уровня смертности от туберкулеза;
модернизация наркологической службы Республики Башкортостан;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств и развитие психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения;
увеличение количества больных злокачественными новообразованиями с пятилетней выживаемостью;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
заболеваемость и смертность от туберкулеза;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общем числе госпитализированных больных с психическими расстройствами;
смертность от ишемической болезни сердца (число случаев на 100 тыс. населения);
смертность от цереброваскулярных заболеваний (число случаев на 100 тыс. населения);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем количестве больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве выездов;
смертность от дорожно-транспортных происшествий (число случаев на 100 тыс. населения)


Всего,
в том числе:
127320617,4
21457445,9
21464098,1
21099768,3
21099768,3
21099768,3
21099768,3

федеральный бюджет
728659,6
364329,8
364329,8
-
-
-
-
бюджет
Республики
Башкортостан
26577045,2
4430385,7
4429331,9
4429331,9
4429331,9
4429331,9
4429331,9
бюджеты
муниципальных образований
Республики
Башкортостан
17323,1
2529,1
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
бюджет ТФОМС РБ
97532492,9
16249353,9
16256627,8
16256627,8
16256627,8
16256627,8
16256627,8
иные источники
2465096,6
410847,5
410849,8
410849,8
410849,8
410849,8
410849,8
2.1
Оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи
всего,
в том числе:
114111971,4
19014117,0
19019570,9
19019570,9
19019570,9
19019570,9
19019570,9
количество койко-дней специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях - 2323478 койко-дней;
количество пациенто-дней специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров - 189410 пациенто-дней
бюджет
Республики
Башкортостан
17327942,1
2889312,6
2887725,9
2887725,9
2887725,9
2887725,9
2887725,9
бюджет ТФОМС РБ
94372440,1
15722874,8
15729913,1
15729913,1
15729913,1
15729913,1
15729913,1
бюджеты
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан
17323,1
2529,1
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
иные источники
2411589,2
401929,6
401931,9
401931,9
401931,9
401931,9
401931,9
2.1.1
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях
всего,
в том числе:
112597235,7
18761721,8
18767102,8
18767102,8
18767102,8
18767102,8
18767102,8
количество койко-дней специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях - 2323478 койко-дней
бюджет
16881956,7
2814983,20
2813394,7
2813394,7
2813394,7
2813394,7
2813394,7
Республики Башкортостан







бюджет ТФОМС РБ
93419278,5
15564073,8
15571040,9
15571040,9
15571040,9
15571040,9
15571040,9
иные источники
2296000,6
382664,9
382667,1
382667,1
382667,1
382667,1
382667,1
2.1.2
Оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневного стационара
всего,
в том числе:
1532058,8
254924,2
255426,9
255426,9
255426,9
255426,9
255426,9
количество пациенто-дней специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров - 189410 пациенто-дней
бюджет ТФОМС РБ
953161,6
158801,0
158872,1
158872,1
158872,1
158872,1
158872,1
бюджет Республики Башкортостан
445985,4
74329,4
74331,2
74331,2
74331,2
74331,2
74331,2
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
17323,1
2529,1
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
иные источники
1 15588,7
19264,7
19264,8
19264,8
19264,8
19264,8
19264,8
2.1.3
Оказание специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи
всего,
в том числе:
195952,8
32658,8
32658,8
32658,8
32658,8
32658,8
32658,8
количество вызовов на оказание специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи -2350 вызовов
бюджет Республики Башкортостан
192544,8
32090,8
32090,8
32090,8
32090,8
32090,8
32090,8
иные источники
3408,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
2.2
Оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи
всего,
в том числе:
6331058,5
1054980,6
1055215,6
1055215,6
1055215,6
1055215,6
1055215,6
число граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях Республики Башкортостан, - 4892 человека
бюджет Республики Башкортостан
3180759,0
530126,5
530126,5
530126,5
530126,5
530126,5
530126,5
бюджет ТФОМС РБ
3150299,5
524854,1
525089,1
525089,1
525089,1
525089,1
525089,1
2.3
Выполнение работ по проведению судебно-медицинской экспертизы
всего,
в том числе:
1327699,4
221299,9
221279,9
221279,9
221279,9
221279,9
221279,9
количество проведенных судебно-медицинских экспертиз и исследований - 102695 единиц
бюджет Республики Башкортостан
1327640,0
221290,0
221270,0
221270,0
221270,0
221270,0
221270,0
иные источники
59,4
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
2.4
Выполнение работ по забору, заготовке, обеспечению инфекционной безопасности, транспортировке и передаче для трансплантации органов и (или) тканей человека
бюджет Республики Башкортостан
114000,0
19000,0
19000,0
19000,0
19000,0
19000,0
19000,0
количество случаев забора, заготовки, обеспечения инфекционной безопасности, транспортировки и передачи для трансплантации органов и (или) тканей человека - 20 единиц
2.5
Работы, выполняемые учреждениями здравоохранения
бюджет Республики Башкортостан
449145,6
74857,6
74857,6
74857,6
74857,6
74857,6
74857,6
количество лиц, требующих карантийной изоляции, - 144 человека
2.5.1
Выполнение работ по диагностике и лечению отдельных категорий лиц, требующих карантинной изоляции
бюджет Республики Башкортостан
5246,4
874,4
874,4
874,4
874,4
874,4
874,4
количество лиц, требующих карантийной изоляции, - 144 человека
2.5.2
Выполнение работ по клинической лабораторной диагностике беременных
бюджет Республики Башкортостан
15197,4
2532,9
2532,9
2532,9
2532,9
2532,9
2532,9
число женщин, у которых взята проба на биохимический скрининг в первом триместре беременности, - 2200 человек
2.5.3
Выполнение работ по проведению исследований в иммунобиологической и клинико-диагностической лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции
бюджет Республики Башкортостан
276864,0
46144,0
46144,0
46144,0
46144,0
46144,0
46144,0
количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекцию, -700000 человек
2.5.4
Выполнение работ по диагностике и лечению врожденных и наследственных заболеваний
бюджет Республики Башкортостан
151837,8
25306,3
25306,3
25306,3
25306,3
25306,3
25306,3
число новорожденных, у которых взята проба на скрининг наследственных заболеваний, - 13000 человек
2.6
Осуществление закупки оборудования для оснащения стационарных отделений, наркологических кабинетов и экспертных отделов наркологической службы
бюджет Республики Башкортостан
14100,0
2350,0
2350,0
2350,0
2350,0
2350,0
2350,0
приобретение оборудования для оснащения наркологической службы республики -100 единиц ежегодно
2.7
Обеспечение профилактики и лечения туберкулеза
бюджет Республики Башкортостан
33600,0
5600,0
5600,0
5600,0
5600,0
5600,0
5600,0
снижение смертности от туберкулеза до 9,6 человека на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулезом до 43,0 случая на 100 тыс. населения
2.7.1
Капитальный ремонт противотуберкулезных диспансеров республики
бюджет Республики Башкортостан
9600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
проведение капитального ремонта противотуберкулезных диспансеров - 100% от запланированного объема
2.7.2
Обеспечение противотуберкулезных диспансеров мягким инвентарем и специальной одеждой для персонала
бюджет Республики Башкортостан
18000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
обеспеченность противотуберкулезных диспансеров мягким инвентарем и специальной одеждой для персонала - 100%
2.7.3
Обеспечение противотуберкулезных диспансеров автотранспортом
бюджет Республики Башкортостан
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
обеспеченность противотуберкулезных диспансеров автотранспортом - 100%
2.8
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления больных туберкулезом
федеральный бюджет
146603,2
73301,6
73301,6
-
-
-
-
количество больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами, до 565 человек в 2016 году
2.9
Совершенствование оказания специализированной онкологической помощи населению
бюджет Республики Башкортостан
34623,0
6373,0
5650,0
5650,0
5650,0
5650,0
5650,0
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях до 49,5% в общем числе впервые выявленных больных
злокачественными новообразованиями
2.10
Осуществление закупки оборудования и средств диагностики для лечения и диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом
бюджет Республики Башкортостан
18838,2
3838,2
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
приобретение для ЛПУ
оборудования (2015 год - 1 единица);
приобретение для ЛПУ расходных материалов (2015 год - 521 единица)
2.11
Приобретение медицинского и другого оборудования, компьютерной
техники, автотранспорта для учреждений дерматовенерологической службы республики
бюджет Республики Башкортостан
13768,1
3150,1
2123,6
2123,6
2123,6
2123,61
2123,6
приобретение оборудования для дерматовенерологической службы (2015 год - 2 единицы)
2.12
Предупреждение распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
бюджет Республики Башкортостан
165524,4
27587,4
27587,4
27587,4
27587,4
27587,4
27587,4
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе состоящих на диспансерном учете - 27%;
ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии со стандартами, - 62,2 года
2.12.1
Приобретение оборудования для лабораторий ВИЧ-инфекции, ЛПУ. Техническое обеспечение скрининговых и верификационных исследований
бюджет Республики Башкортостан
31914,0
5319,0
5319,0
5319,0
5319,0
5319,0
5319,0
обеспеченность ЛПУ лабораторным оборудованием - 100%
2.12.2
Приобретение экспресс-тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции у беременных с неизвестным ВИЧ-статусом в предродовом периоде
бюджет Республики Башкортостан
120002,4
20000,4
20000,4
20000,4
20000,4
20000,4
20000,4
обеспеченность учреждений родовспоможения экспресс-тест-системами для диагностики ВИЧ-инфекции у беременных с неизвестным ВИЧ-статусом - 100%
2.12.3
Закупка адаптированных молочных смесей для искусственного вскармливания детей первых лет жизни, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в целях профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
бюджет Республики Башкортостан
13608,0
2268,0
2268,0
2268,0
2268,0
2268,0
2268,0
количество закупленных адаптированных молочных смесей для искусственного вскармливания детей первых лет жизни, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в целях профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции - 5531,6 кг ежегодно
2.13
Обеспечение диагностическими средствами и антивирусными препаратами для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
федеральный бюджет
582056,4
291028,2
291028,2
-
-
-
-
обеспеченность ЛПУ диагностическими средствами и антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, - не менее 100%
2.13.1
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
федеральный бюджет
572984,8
286492,4
286492,4
-
-
-
-
обеспеченность диагностическими средствами и антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, - не менее 100%
2.13.2
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
федеральный бюджет
9071,6
4535,8
4535,8
-
-
-
-
количество ежегодно проведенных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С - одно
2.14
Выполнение станциями переливания крови работ по заготовке, хранению, переработке, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов
всего,
в том числе:
2927077,6
485216,6
488372,2
488372,2
488372,2
488372,2
488372,2
обеспеченность ЛПУ донорской кровью и ее компонентами - не менее 100%
бюджет Республики Башкортостан
2877037,6
476876,6
480032,2
480032,2
480032,2
480032,2
480032,2
иные источники
50040,0
8340,0
8340,0
8340,0
8340,0
8340,0
8340,0
2.15
Выполнение ЛПУ работ по заготовке, хранению, переработке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов
всего,
в том числе:
88380,2
14729,4
14730,2
14730,2
14730,2
14730,2
14730,2
объем заготовленной донорской крови и ее компонентов - 40840 л
бюджет Республики Башкортостан
78627,0
13104,5
13104,5
13104,5
13104,5
13104,5
13104,5
бюджет ТФОМС РБ
9753,2
1624,9
1625,7
1625,7
1625,7
1625,7
1625,7
2.16
Осуществление закупки лекарственных препаратов для лечения больных раком молочной железы
бюджет Республики Башкортостан
431707,8
71951,3
71951,3
71951,3
71951,3
71951,3
71951,3
доля больных раком молочной железы, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем числе больных - не менее 46,4%
2.17
Осуществление закупки лекарственных препаратов для лечения больных раком легкого
бюджет Республики Башкортостан
199776,0
33296,0
33296,0
33296,0
33296,0
33296,0
33296,0
доля больных раком легкого, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем числе больных раком легкого - не менее 37%
2.18
Осуществление мероприятий по оказанию своевременной экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
бюджет Республики Башкортостан
71466,6
11923,6
11908,6
11908,6
11908,6
11908,6
11908,6
обеспеченность экстренной медицинской помощью при возникновении чрезвычайной ситуации - 100%
2.19
Осуществление оплаты проезда граждан и сопровождающих их лиц на лечение в медицинские организации Российской Федерации
бюджет Республики Башкортостан
6300,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
количество граждан, направляемых на лечение в медицинские организации Российской Федерации, - 2000 человек
2.20
Осуществление оплаты лечения (включая расходы на применяемые изделия медицинского назначения) граждан, направляемых в медицинские организации Российской Федерации, свыше плановых объемов специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи
бюджет Республики Башкортостан
39645,0
6607,5
6607,5
6607,5
6607,5
6607,5
6607,5
число граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях, - 4892 человека ежегодно
3
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан"

Цели:
повышение качества и доступности медицинской помощи за счет реализации проектов государственно-частного партнерства в этой сфере;
повышение инвестиционной привлекательности системы здравоохранения республики;
привлечение в сферу здравоохранения республики и эффективное использование государственных и частных ресурсов: материальных, имущественных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических
Задачи:
привлечение частного капитала в экономику Республики Башкортостан;
повышение эффективности использования государственной и муниципальной собственности в республике;
развитие ее инвестиционного и инновационного потенциалов;
эффективное использование бюджетных средств
Целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы:
количество соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан


Всего,
в том числе:
3514330,3
585577,9
585750,5
585750,5
585750,5
585750,5
585750,5

бюджет Республики Башкортостан
1200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
бюджет ТФОМС РБ
2314330,3
385577,9
385750,5
385750,5
385750,5
385750,5
385750,5
3.1
Обеспечение населения услугами по проведению позитронно-эмиссионной томографии и операций с использованием аппаратного комплекса Кибер-нож
бюджет Республики Башкортостан
1200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
проведение в ПЭТ-центре не менее 3000 диагностических исследований ежегодно; проведение не менее 660 операций ежегодно с использованием аппаратного комплекса Кибер-нож
3.2
Привлечение медицинских организаций частной формы собственности для оказания диализной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования
бюджет ТФОМС РБ
2314330,3
385577,9
385750,5
385750,5
385750,5
385750,5
385750,5
обеспеченность диализной помощью до 170 пациентов на 1 млн. населения
4
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан"

Цели:
создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям;
улучшение состояния здоровья матерей и детей;
снижение материнской, младенческой и детской смертности;
снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
совершенствование медицинского обеспечения женщин и детей;
улучшение демографических показателей в Республике Башкортостан
Задачи:
повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
снижение уровня первичной инвалидности детей; профилактика и снижение количества абортов;
увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода в общем числе поставленных на учет в первый триместр беременности;
охват новорожденных неонатальным скринингом;
охват новорожденных аудиологическим скринингом;
показатель ранней неонатальной смертности;
показатель младенческой смертности;
показатель смертности детей 0 - 17 лет;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре на 1000 детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре;
показатель больничной летальности детей;
показатель первичной инвалидности детей;
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, в общем числе женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности;
доля пар "мать-дитя", охваченных химиопрофилактикой в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, в общем числе ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших беременность родами


Всего,
в том числе:
39305173,0
6580407,2
6544953,2
6544953,2
6544953,2
6544953,2
6544953,2

бюджет Республики Башкортостан
1645129,2
273182,2
274389,4
274389,4
274389,4
274389,4
1645129,2
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
937761,4
189126,9
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
в том числе бюджет ГО г. Уфа РБ
39400,0
39400,0
-
-
-
-
-
бюджет ТФОМС РБ
36722282,4
6118098,1
6120836,9
6120836,9
6120836,9
6120836,9
6120836,9
4.1
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях
всего,
в том числе:
38093555,1
6346652,3
6349380,6
6349380,6
6349380,6
6349380,6
6349380,6
выполнение государственного задания - не менее 100%
бюджет Республики Башкортостан
472911,3
78827,3
78816,8
78816,8
78816,8
78816,8
78816,8
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
898361,4
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
бюджет ТФОМС РБ
36722282,4
6118098,1
6120836,9
6120836,9
6120836,9
6120836,9
6120836,9
4.2
Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан
бюджет Республики Башкортостан
1172217,9
194354,9
195572,6
195572,6
195572,6
195572,6
195572,6
снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,5 случая на 10 тыс. населения
4.2.1
Обеспечение оздоровления детей подросткового возраста в санаторно-курортных условиях
бюджет Республики Башкортостан
17400,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
количество детей подросткового возраста, оздоровленных в санаторно-курортных условиях, - 200 детей
4.2.2
Обеспечение рожениц пособием "Здоровый ребенок"
бюджет Республики Башкортостан
9000,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
количество методических пособий "Здоровый ребенок", выданных роженицам, - 61000 единиц
4.2.3
Обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания
бюджет Республики Башкортостан
139090,6
22818,1
23254,5
23254,5
23254,5
23254,5
23254,5
количество беременных женщин и кормящих матерей, обеспеченных специализированными продуктами питания, -6510 человек
4.2.4
Обеспечение детей в возрасте до 3 лет продуктами детского питания
бюджет Республики Башкортостан
560039,2
92749,7
93457,9
93457,9
93457,9
93457,9
93457,9
количество детей в возрасте до 3-х лет, получающих продукты детского питания, - 25034 ребенка
4.2.5
Обеспечение слуховыми аппаратами детей (не инвалидов) в Республике Башкортостан бесплатно
бюджет Республики Башкортостан
5400,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
количество детей, обеспеченных слуховыми аппаратами, - 25 детей
4.2.6
Обеспечение рожениц подарочными наборами для новорожденных
бюджет Республики Башкортостан
396480,0
66080,0
66080,0
66080,0
66080,0
66080,0
66080,0
количество подарочных наборов, выданных роженицам, - 61000 наборов
4.2.7
Проведение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях образования, в части отдыха и оздоровления
бюджет Республики Башкортостан
2608,2
434,7
434,7
434,7
434,7
434,7
434,7
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, получающих социальную поддержку, - 90 человек
4.2.8
Осуществление оплаты услуг по хранению и доставке в ЛПУ медицинских иммунологических препаратов, поступающих в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", федеральных и республиканских целевых программ и закупаемых в централизованном порядке
бюджет Республики Башкортостан
42199,9
6972,4
7045,5
7045,5
7045,5
7045,5
7045,5
количество иммунологических препаратов, поступающих в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", - 2800 тыс. штук
4.3
Содержание и обеспечение деятельности МАУ Центр лечебного и профилактического питания городского округа город Уфа Республики Башкортостан
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
39400,0
39400,0
-
-
-
-
-
выполнение
утвержденного плана программных мероприятий - не менее 100%
в том числе бюджет ГО г. Уфа РБ
39400,0
39400,0
-
-
-
-
-
5
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в Республике Башкортостан"

Цели:
обеспечение доступности и повышение качества медицинской реабилитации;
восстановление нарушенных и компенсация утраченных функций пораженных органа и (или) системы органов, сведение к минимуму негативных влияний на жизнь больного, его родственников и ухаживающих за ним лиц;
увеличение степени самостоятельности больного во всех сферах жизни;
улучшение качества жизни больного и его интеграции в общество
Задачи:
создание сети реабилитационной службы в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению в Республике Башкортостан;
разработка новых методологических подходов, разработанных для поддержки активного участия пациента в реабилитационных мероприятиях;
подготовка специалистов реабилитационных подразделений по профилям оказываемой медицинской помощи;
внедрение мультидисциплинарных реабилитационных бригад на всех этапах реабилитации по профилям оказываемой медицинской помощи;
оснащение реабилитационных подразделений оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;
внедрение современных программно-компьютерных технологий для создания единой информационной системы мониторинга и контроля эффективности реабилитационных мероприятий по профилям оказываемой медицинской помощи;
создание, разработка и организация проведения для населения информационно-просветительских программ по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению;
развитие инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения в республике
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
охват пациентов старше 18 лет реабилитационной медицинской помощью в условиях медицинских, в том числе санаторно-курортных, организаций;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов


Всего,
в том числе:
7025346,9
1170860,5
1170897,3
1170897,3
1170897,3
1170897,3
1170897,3

бюджет Республики Башкортостан
3970821,7
661900,7
661784,2
661784,2
661784,2
661784,2
661784,2
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
264000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
бюджет ТФОМС РБ
2054558,6
342298,7
342452,0
342452,0
342452,0
342452,0
342452,0
иные источники
735966,6
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
5.1
Оказание санаторно-курортной помощи населению республики
всего,
в том числе:
5626201,8
937740,3
937692,3
937692,3
937692,3
937692,3
937692,3
количество койко-дней специализированной санаторно-курортной помощи в детских санаториях и в санаториях для детей с родителями - 699730 койко-дней
бюджет Республики Башкортостан
3718942,1
619920,1
619804,4
619804,4
619804,4
619804,4
619804,4
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
264000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
бюджет ТФОМС РБ
907293,1
151159,1
151226,8
151226,8
151226,8
151226,8
151226,8
иные источники
735966,6
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
5.1.1
Санаторно-курортное лечение в детских санаториях и санаториях для детей с родителями
всего,
в том числе:
4718908,7
786581,2
786465,5
786465,5
786465,5
786465,5
786465,5
количество койко-дней специализированной санаторно-курортной помощи в детских санаториях и в санаториях для детей с родителями - 699730 койко-дней
бюджет Республики Башкортостан
3718942,1
619920,1
619804,4
619804,4
619804,4
619804,4
619804,4
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
264000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
иные источники
735966,6
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
5.1.2
Долечивание граждан после стационарного лечения
бюджет ТФОМС РБ
907293,1
151159,1
151226,8
151226,8
151226,8
151226,8
151226,8
количество работающих граждан, направленных на долечивание после стационарного лечения, - 1400 человек
5.2
Выполнение работ по медицинскому обеспечению и реабилитации граждан, занимающихся физической культурой и спортом
всего,
в том числе:
1399145,1
233120,2
233205,0
233205,0
233205,0
233205,0
233205,0
численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, получающих медицинское обеспечение и реабилитацию, - 86500 человек
бюджет Республики Башкортостан
251879,6
41980,6
41979,8
41979,8
41979,8
41979,8
41979,8
бюджет ТФОМС РБ
1147265,5
191139,6
191225,2
191225,2
191225,2
191225,2
191225,2
6
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в Республике Башкортостан"

Цель:
повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических и психологических проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи:
создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых больных и их родственников;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством паллиативной медицинской помощи
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям


Всего,
в том числе:
1107078,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0

бюджет Республики Башкортостан
820219,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
286858,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
6.1
Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
всего,
в том числе:
1107078,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
количество койко-дней
паллиативной медицинской помощи в стационаре - 98010 койко-дней
бюджет Республики Башкортостан
820219,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
286858,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
7
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан"

Цели:
обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан высококвалифицированными специалистами;
поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса учреждений здравоохранения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
Задачи:
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной и муниципальной систем здравоохранения;
устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников;
повышение качества жизни медицинских и фармацевтических работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
решение социальных вопросов медицинских работников Республики Башкортостан в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи;
решение проблемы низкого уровня оплаты труда работников медицинских организаций, имеющих высшее, среднее медицинское и/или фармацевтическое либо иное образование и обеспечивающих предоставление медицинских услуг
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
обеспеченность населения Республики Башкортостан врачами;
обеспеченность населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом;
доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики;
число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года";
количество специалистов, получивших единовременное пособие


Всего,
в том числе:
3671543,9
612141,9
611880,4
611880,4
611880,4
611880,4
611880,4

бюджет Республики Башкортостан
2490842,3
415358,3
415096,8
415096,8
415096,8
415096,8
415096,8
иные источники
824301,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
7.1
Предоставление среднего и дополнительного профессионального образования, а также социальная поддержка медицинских работников
всего,
в том числе:
3671543,9
612141,9
611880,4
611880,4
611880,4
611880,4
611880,4
укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала физическими лицами - не менее 78,3%
бюджет Республики Башкортостан
2490842,3
415358,3
415096,8
415096,8
415096,8
415096,8
415096,8
иные источники
824301,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
7.1.1
Выплата единовременного пособия специалистам с высшим образованием, работающим или изъявившим желание работать в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности
бюджет Республики Башкортостан
216000,0
36000,0
36000,0
36000,0
36000,0
36000,0
36000,0
численность специалистов с высшим образованием, которые работают или изъявили желание работать в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, -360 человек
7.1.2
Предоставление среднего профессионального образования работникам медицинских организаций
всего,
в том числе:
2821544,9
470359,9
470237,0
470237,0
470237,0
470237,0
470237,0
численность выпускников средних профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минздраву РБ, - 961 человек
бюджет Республики Башкортостан
1997243,3
332976,3
332853,4
332853,4
332853,4
332853,4
332853,4
иные источники
824301,6
137383,6
137383,6
137383,6
137383,6
137383,6
137383,6
7.1.3
Предоставление дополнительного профессионального образования
всего,
в том числе:
629199,0
104982,0
104843,4
104843,4
104843,4
104843,4
104843,4
численность среднего медицинского и фармацевтического персонала, повысившего квалификацию, - 8430 человек
бюджет Республики Башкортостан
272799,0
45582,0
45443,4
45443,4
45443,4
45443,4
45443,4
иные источники
356400,0
59400,0
59400,0
59400,0
59400,0
59400,0
59400,0
7.1.4
Выплата единовременного поощрения лучшим врачам по результатам республиканского конкурса "Лучший врач года"
бюджет Республики Башкортостан
4800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
утвержденное количество номинаций конкурса - 40 единиц
8
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в Республике Башкортостан"

Цель:
повышение уровня обеспеченности отдельных групп населения качественными, безопасными лекарственными препаратами
Задачи:
организация обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета;
организация обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами за счет средств бюджета Республики Башкортостан;
организация обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, включенным в территориальный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, в общем количестве выписанных им рецептов;
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, включенным в Республиканский регистр лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются гражданам по рецептам врачей бесплатно, в общем количестве выписанных им рецептов;
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, включенным в региональный сегмент Федерального регистра

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в общем количестве выписанных им рецептов;
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных больным, включенным в региональный сегмент Федерального регистра пациентов с высокозатратными заболеваниями, в общем количестве выписанных им рецептов


Всего,
в том числе:
35639031,4
6149783,4
6151862,0
5834346,5
5834346,5
5834346,5
5834346,5

федеральный бюджет
635031,0
317515,5
317515,5
-
-
-
-
бюджет Республики Башкортостан
7037751,8
1172962,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
бюджет ТФОМС РБ
27937273,4
4654475,9
4656559,5
4656559,5
4656559,5
4656559,5
4656559,5
иные источники
28975,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
8.1
Обеспечение жителей Республики Башкортостан лекарственными препаратами в рамках Программы государственных гарантий на соответствующий год
всего,
в том числе:
35639031,4
6149783,4
6151862,0
5834346,5
5834346,5
5834346,5
5834346,5
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки из бюджета Республики Башкортостан при амбулаторном лечении, в общем количестве выписанных им рецептов - 99,5%
федеральный бюджет
635031,0
317515,5
317515,5
-
-
-
-
бюджет ТФОМС РБ
27937273,4
4654475,9
4656559,5
4656559,5
4656559,5
4656559,5
4656559,5
бюджет Республики Башкортостан
7037751,8
1172962,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
иные источники
28975,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
8.1.1
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
бюджет Республики Башкортостан
6975021,0
1162503,5
1162503,5
1162503,5
1162503,5
1162503,5
1162503,5
численность граждан, подлежащих обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях, - 371887 человек
8.1.2
Выполнение работ по проведению экспертизы соответствия качества лекарственных средств
всего, в том числе:
67226,0
11208,5
11203,5
11203,5
11203,5
11203,5
11203,5
количество проведенных экспертиз соответствия качества лекарственных средств - 550 единиц
бюджет Республики Башкортостан
38250,8
6379,3
6374,3
6374,3
6374,3
6374,3
6374,3
иные источники
28975,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
8.1.3
Осуществление оплаты услуг по хранению и доставке в лечебно-профилактические учреждения медицинских иммунологических препаратов, поступающих в рамках реализации ПНП "Здоровье", федеральных и республиканских целевых программ и закупаемых в централизованном порядке
бюджет Республики Башкортостан
24480,0
4080,0
4080,0
4080,0
4080,0
4080,0
4080,0
охват населения вакцинацией в рамках ПНП "Здоровье" - не менее 98,5%
8.1.4
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства
федеральный бюджет
2598,2
1299,1
1299,1
-
-
-
-
доля граждан, проживающих в ЗАТО
(г. Межгорье), удовлетворенных качеством медицинской помощи в части лекарственного обеспечения за счет мер социальной поддержки при амбулаторном лечении, в общем числе граждан данной категории - 99%
8.1.5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
федеральный бюджет
587025,2
293512,6
293512,6
-
-
-
-
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь и обратившимся за лекарственным обеспечением при амбулаторном лечении, в общем количестве выписанных им рецептов - 99,5%
8.1.6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
федеральный бюджет
45407,6
22703,8
22703,8
-
-
-
-
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, выписанных больным, включенным в региональный сегмент Федерального регистра пациентов с высокозатратными заболеваниями, в общем количестве выписанных им рецептов - 100%
9
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации здравоохранения в Республике Башкортостан"

Цель:
внедрение современных информационных технологий на всех уровнях управления здравоохранением и новых медицинских компьютерных технологий, повышающих качество лечебно-профилактической помощи и способствующих реализации основной функции охраны здоровья населения - увеличению продолжительности активной жизни, а также повышению ее качества
Задачи:
подключение дополнительных автоматизированных рабочих мест медицинского персонала всех ЛПУ к РМИАС;
внедрение современных информационных технологий в сферу здравоохранения
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) от общего количества записей;
удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ;
доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики


Всего,
в том числе:
13770,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0

бюджет Республики Башкортостан
13770,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
9.1
Обеспечение деятельности ЦОД
бюджет Республики Башкортостан
12270,0
2045,0
2045,0
2045,0
2045,0
2045,0
2045,0
обеспечение работы ЦОД для бесперебойного функционирования РМИАС - 100%
9.2
Программное обеспечение деятельности Минздрава РБ
бюджет Республики Башкортостан
1500,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
обеспеченность программным продуктом - 100%
10
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в области здравоохранения"

Цели:
осуществление ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в Республике Башкортостан;
повышение энергоэффективности учреждений здравоохранения;
укрепление материально-технической базы ЛПУ
Задачи:
строительство и реконструкция объектов здравоохранения в республике;
проведение капитального ремонта и централизованное приобретение оборудования для приведения в соответствие с санитарными нормами и требованиями материально-технической базы ЛПУ, в том числе расположенных в сельской местности;
организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений здравоохранения
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения:
больниц (в том числе учреждений родовспоможения и детства), поликлиник (в том числе детских), фельдшерско-акушерских пунктов;
снижение энергоемкости валового регионального продукта по учреждениям здравоохранения республики;
повышение показателей фондовооруженности и фондооснащенности учреждений здравоохранения республики


Всего,
в том числе:
142353931,2
24310739,1
22739459,7
23825933,1
23825933,1
23825933,1
23825933,1

бюджет Республики Башкортостан
140037287,4
23886029,8
22361072,8
23447546,2
23447546,2
23447546,2
23447546,2
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
2265823,8
416239,3
369916,9
369916,9
369916,9
369916,9
369916,9
в том числе бюджет ГО г. Уфа РБ
453775,0
112775,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
иные источники
50820,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
10.1
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения
бюджет Республики Башкортостан
5868521,6
1522628,0
-
1086473,4
1086473,4
1086473,4
1086473,4
ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения: больниц общей мощностью 1132 койки (в том числе учреждений родовспоможения на 770 коек);
поликлиник общей мощностью 2330 посещений в смену (в том числе детских поликлиник на 800 посещений в смену);
40 фельдшерско-акушерских пунктов
10.2
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений здравоохранения республики
бюджет Республики Башкортостан
895400,0
150000,0
149080,0
149080,0
149080,0
149080,0
149080,0
снижение потребления учреждениями здравоохранения республики энергоресурсов к предыдущему году не менее чем на 3%
10.3
Укрепление материально технической базы ЛПУ
всего,
в том числе:
6535536,0
1127858,0
1081535,6
1081535,6
1081535,6
1081535,6
1081535,6
повышение показателей фондовооруженности и фондооснащенности учреждений здравоохранения республики на 1,2% ежегодно;
средний уровень износа основных фондов учреждений здравоохранения республики - не более 47%
бюджет Республики Башкортостан
4395715,8
732619,3
732619,3
732619,3
732619,3
732619,3
732619,3
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
2139820,2
395238,7
348916,3
348916,3
348916,3
348916,3
348916,3
в том числе бюджет ГО г. Уфа РБ
453775,0
112775,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
10.3.1
Укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций
всего,
в том числе:
4719127,8
810221,3
781781,3
781781,3
781781,3
781781,3
781781,3
проведение капитального ремонта ЛПУ - 100% от запланированного объема
бюджет Республики Башкортостан
3909715,8
651619,3
651619,3
651619,3
651619,3
651619,3
651619,3
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
809412,0
158602,0
130162,0
130162,0
130162,0
130162,0
130162,0
в том числе бюджет ГО г. Уфа РБ
28440,0
28440,0
-
-
-
-
-
10.3.2




Осуществление закупки оборудования для медицинских организаций республики
всего,
в том числе:
1816408,2
317636,7
299754,3
299754,3
299754,3
299754,3
299754,3
количество мероприятий по укреплению материально-технической базы ЛПУ - 5 мероприятий
бюджет
Республики
Башкортостан
486000,0
81000,0
81000,0
81000,0
81000,0
81000,0
81000,0
бюджеты
муниципальных образований
Республики
Башкортостан
1330408,2
236636,7
218754,3
218754,3
218754,3
218754,3
218754,3
в том числе бюджет ГО г. Уфа РБ
425335,0
84335,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
68200,0
10.4
Обеспечение осуществления мероприятий в области здравоохранения
бюджет
Республики
Башкортостан
157773,9
26295,9
26295,6
26295,6
26295,6
26295,6
26295,6
обеспечение потребностей Минздрава РБ в закупочных мероприятиях -100%
10.5
Обеспечение работы централизованной бухгалтерии Управления здравоохранения Администрации ГО г. Уфа РБ
бюджет ГО г. Уфа РБ
126003,6
21000,6
21000,6
21000,6
21000,6
21000,6
21000,6
выполнение. утвержденного плана программных мероприятий -100%
10.6
Обеспечение деятельности прочих учреждений здравоохранения
всего,
в том числе:
705367,0
117637,0
117546,0
117546,0
117546,0
117546,0
117546,0
количество отчетных форм и мониторингов, осуществляемых единой информационно-аналитической системой, - 225 единиц;
количество проводимых мероприятий по размещению, накоплению, освежению, хранению и использованию ресурсов - 12 мероприятий
бюджет Республики Башкортостан
654547,0
109167,0
109076,0
109076,0
109076,0
109076,0
109076,0
иные источники
50820,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
10.6.1
Выполнение работ ГБУЗ МИАЦ по сопровождению и формированию единой информационно-аналитической системы
всего,
в том числе:
439224,6
73254,1
73194,1
73194,1
73194,1
73194,1
73194,1
количество отчетных форм и мониторингов, осуществляемых единой информационно-аналитической системой, - 225 единиц
бюджет
Республики
Башкортостан
424404,6
70784,1
70724,1
70724,1
70724,1
70724,1
70724,1
иные источники
14820,0
2470,0
2470,0
2470,0
2470,0
2470,0
2470,0
10.6.2
Выполнение работ по накоплению, хранению, освежению и выпуску резервов лекарственного и санитарно-хозяйственного имущества
всего,
в том числе:
207739,0
34649,0
34618,0
34618,0
34618,0
34618,0
34618,0
количество проводимых мероприятий по размещению, накоплению, освежению, хранению и использованию ресурсов - 12 мероприятий
бюджет Республики Башкортостан
207739,0
34649,0
34618,0
34618,0
34618,0
34618,0
34618,0
иные источники
36000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
10.6.3
Выполнение работ ГАУЗ МИАЦ г. Стерлитамака по сопровождению и формированию единой информационно-аналитической системы
бюджет Республики Башкортостан
58403,4
9733,9
9733,9
9733,9
9733,9
9733,9
9733,9
количество отчетных форм и мониторингов, осуществляемых единой
информационно-аналитической системой, - 225 единиц
10.7
Проведение мероприятий в учреждениях здравоохранения по созданию условий для осуществления уставной деятельности
бюджет Республики Башкортостан
150291,6
25048,6
25048,6
25048,6
25048,6
25048,6
25048,6
количество централизованных мероприятий по закупу оборудования и медикаментов - 30 мероприятий
10.8
Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в рамках бюджетно-страховой модели финансирования отрасли здравоохранения
бюджет Республики Башкортостан
127915037,5
21320271,0
21318953,3
21318953,3
21318953,3
21318953,3
21318953,3
выполнение утвержденного плана мероприятий - не менее 100%
10.8.1
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (в части взносов на неработающее население в ФФОМС)
бюджет Республики Башкортостан
115608011,4
19268001,9
19268001,9
19268001,9
19268001,9
19268001,9
19268001,9
оказание медицинской помощи нетрудоспособному населению - 2674040 человек
10.8.2
Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан, передаваемые ТФОМС РБ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
бюджет Республики Башкортостан
8310096,0
1385016,0
1385016,0
1385016,0
1385016,0
1385016,0
1385016,0
количество видов медицинской помощи, оказываемой в рамках сверхбазовой части программы обязательного медицинского страхования, - 2 вида
10.8.3
Субвенции местным бюджетам на организацию оказания медицинской помощи на территории ГО г. Уфа РБ в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
бюджет Республики Башкортостан
3996930,1
667253,1
665935,4
665935,4
665935,4
665935,4
665935,4
количество видов медицинской помощи, осуществляемых в рамках передаваемых полномочий органам местного самоуправления, - 5 видов
11
Подпрограмма 11. "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"

Цели:
обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Республики Башкортостан;
развитие потенциала государственного управления в области здравоохранения Республики Башкортостан
Задачи:
повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан;
совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в республике;
реализация федеральных и республиканских программ развития здравоохранения;
выполнение федерального и республиканского законодательства в сфере здравоохранения
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы:
выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ;
доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов)


Всего,
в том числе:
4292153,0
719026,5
719026,5
713525,0
713525,0
713525,0
713525,0

федеральный бюджет
11003,0
5501,5
5501,5
-
-
-
-
бюджет Республики Башкортостан
498390,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
бюджет ТФОМС РБ
3782760,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
11.1
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органа государственной власти Республики Башкортостан
всего,
в том числе:
509393,0
88566,5
88566,5
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
доля граждан, удовлетворенных качеством оказания медицинской помощи, в общем числе опрошенных граждан - 42%
бюджет Республики Башкортостан
498390,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
федеральный бюджет
11003,0
5501,5
5501,5
-
-
-
-
11.1.1
Содержание центрального аппарата Минздрава РБ
бюджет Республики Башкортостан
498390,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ -100%
11.1.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан
федеральный бюджет
11003,0
5501,5
5501,5
-
-
-
-
выполнение утвержденного плана мероприятий Минздрава РБ - 100%
11.2
Затраты на административно-управленческий персонал в сфере обязательного медицинского страхования
бюджет ТФОМС РБ
3782760,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
выполнение утвержденного плана программных мероприятий -100%

Список использованных сокращений:

ГАУЗ МИАЦ г. Стерлитамака
-
государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр города Стерлитамака;
ГБУЗ МИАЦ
-
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр;
ГО г. Уфа РБ
-
городской округ город Уфа Республики Башкортостан;
ЗАТО
-
закрытое административное территориальное образование;
ЛПУ
-
лечебно-профилактическое учреждение;
МАУ
-
муниципальное автономное учреждение;
Минздрав РБ

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
ПНП "Здоровье"
-
приоритетный национальный проект "Здоровье";
Программа государственных гарантий
-
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан;
ПЭТ-центр
-
центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии;
РБ
-
Республика Башкортостан;
РМИАС
-
Республиканская медицинская информационно-аналитическая система;
ТФОМС РБ
-
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан;
ФФОМС
-
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
ЦОД
-
центр обработки данных".

16. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Источник финансирования
Объемы финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"
Федеральный бюджет
687346,8
687346,8
-
-
-
-
1374693,6
Бюджет Республики Башкортостан
32765060,4
31239515,8
32325989,2
32325989,2
32325989,2
32325989,2
193308533,0
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
819428,1
734135,4
734135,4
734135,4
734135,4
734135,4
4490105,1
Бюджет ТФОМС РБ
39344682,6
39362294,8
39362294,8
39362294,8
39362294,8
39362294,8
236156156,6
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиции
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
2349616,3
2349626,3
2349626,3
2349626,3
2349626,3
2349626,3
14097747,8
Всего
54645863,2
53053965,8
53453092,4
53453092,4
53453092,4
53453092,4
321512198,6
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Республики Башкортостан
1503177,7
1502819,7
1502819,7
1502819,7
1502819,7
1502819,7
9017276,2
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
119723,0
119723,0
119723,0
119723,0
119723,0
119723,0
718338,0
Бюджет ТФОМС РБ
10964418,0
10969608,2
10969608,2
10969608,2
10969608,2
10969608,2
65812459,0
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
1606024,9
1606032,6
1606032,6
1606032,6
1606032,6
. 1606032,6
9636187,8
Всего
14193343,6
14198183,5
14198183,5
14198183,5
14198183,5
14198183,5
85184261,0
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации
в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
364329,8
364329,8
-
-
-
-
728659,6
Бюджет Республики Башкортостан
4430385,7
4429331,9
4429331,9
4429331,9
4429331,9
- 4429331,9
26577045,2
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
2529,1
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
2958,8
17323,1
Бюджет ТФОМС РБ
16249353,9
16256627,8
16256627,8
16256627,8
16256627,8
16256627,8
97532492,9
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
410847,5
410849,8
410849,8
410849,8
410849,8
410849,8
2465096,6
Всего
21457445,9
21464098,1
21099768,3
21099768,3
21099768,3
21099768,3
127320617,4
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Республики Башкортостан
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
1200000,0
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет ТФОМС РБ
385577,9
385750,5
385750,5
385750,5
385750,5
385750,5
2314330,3
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Всего
585577,9
585750,5
585750,5
585750,5
585750,5
585750,5
3514330,3
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Республики Башкортостан
273182,2
274389,4
274389,4
274389,4
274389,4
1645129,2
1645129,2
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
189126,9
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
149726,9
937761,4
Бюджет ТФОМС РБ
6118098,1
6120836,9
6120836,9
6120836,9
6120836,9
6120836,9
36722282,4
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Всего
6580407,2
6544953,2
6544953,2
6544953,2
6544953,2
6544953,2
39305173,0
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей,
в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Республики Башкортостан
661900,7
661784,2
661784,2
661784,2
661784,2
661784,2
3970821,7
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
44000,0
264000,0
Бюджет ТФОМС РБ
342298,7
342452,0
342452,0
342452,0
342452,0
342452,0
2054558,6
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
122661,1
735966,6
Всего
1170860,5
1170897,3
1170897,3
1170897,3
1170897,3
1170897,3
7025346,9
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

Бюджет Республики Башкортостан
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
136703,2
820219,2
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
47809,8
286858,8
Бюджет ТФОМС РБ
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Всего
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
184513,0
1107078,0
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-


Бюджет Республики Башкортостан
415358,3
415096,8
415096,8
415096,8
415096,8
415096,8
2490842,3
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет ТФОМС РБ
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
196783,6
824301,6
Всего
612141,9
611880,4
611880,4
611880,4
611880,4
611880,4
3671543,9
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
317515,5
317515,5
-
-
-
-
635031,0
Бюджет Республики Башкортостан
1172962,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
1172957,8
7037751,8
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет ТФОМС РБ
4654475,9
4656559,5
4656559,5
4656559,5
4656559,5
4656559,5
27937273,4
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
4829,2
28975,2
Всего
6149783,4
6151862,0
5834346,5
5834346,5
5834346,5
5834346,5
35639031,4
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации здравоохранения в Республике Башкортостан"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Республики Башкортостан
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
13770,0
Бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
Республики Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет ТФОМС РБ
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-

-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Всего
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
2295,0
13770,0
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан
в области здравоохранения"
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Республики Башкортостан
23886029,8
22361072,8
23447546,2
23447546,2
23447546,2
23447546,2
140037287,4
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
416239,3
369916,9
369916,9
369916,9
369916,9
369916,9
2265823,8
Бюджет ТФОМС РБ
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
Иные источники
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
8470,0
50820,0
Всего
24225989,1
24310739,1
22739459,7
23825933,1
23825933,1
23825933,1
142353931,2
Подпрограмма 11. "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"
Федеральный бюджет
5501,5
5501,5
-
-
-
-
11003,0
Бюджет Республики Башкортостан
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
83065,0
498390,0
Бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет ТФОМС РБ
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
630460,0
3782760,0
Юридические лица
-
-

-
-
-
-
Иные источники
-

-
-
-
-
-
Всего
719026,5
719026,5
713525,0
713525,0
713525,0
713525,0
4292153,0
".


------------------------------------------------------------------